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請(qǐng)問老師,賬套里,有一些歷史遺留問題。其他應(yīng)付款借方和貸方都有余額,其他應(yīng)收款也是,要怎樣調(diào)整一下呢?

2021-06-30 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-30 11:21

你好這個(gè)借其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入,借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款

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快賬用戶8650 追問 2021-06-30 13:38

請(qǐng)問老師,營業(yè)外收入用交稅嗎,怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-06-30 13:44

你好這個(gè)只需要交企業(yè)所得稅,不需要交增值稅,查賬看利潤,算出來還是虧損不需要交

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你好這個(gè)借其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入,借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款,/其他應(yīng)收款
2021-06-30
你好;? ?你是想直接調(diào)整平衡 ; 但是這樣調(diào)整會(huì)涉及稅費(fèi)的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù), 調(diào)整到預(yù)收賬款貸方
2023-09-05
你好 賬務(wù)上不需要調(diào)整 編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),重分類
2021-01-10
你好 是的,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的重分類,是需要這樣處理的
2022-07-14
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