你好,這個金額不大嘛,買來是做什么用的?
老師,購買用于銷售轉讓的專利,我怎么做賬,可以不過無形資產(chǎn),直接入成本費用嗎?具體分錄我怎么做合適,錢已經(jīng)付了。
老師,我們購買特許權使用,但是這個是按照進度來付款的,我們利用這個產(chǎn)品再加工,賣給其他企業(yè),現(xiàn)在不做了 想轉給別的企業(yè)接手完成這個,簽一個轉讓協(xié)議可以嗎 。 比如公司購買這個使用權是100 ,我直接按照100來攤銷,但是攤銷到目前 我只攤銷了30,還有70的無形資產(chǎn)沒有攤銷 也有70應付款沒有付,我應該怎么銷賬呢
老師,去年付了一筆專利轉讓費發(fā)票沒開,我直接記管理費用了,今天發(fā)票收到了,怎么做賬?第二筆分錄入無形資產(chǎn):借:無形資產(chǎn),貸:?貸:什么呀?
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
我是運輸服務行業(yè) 我們這里車子的一些維修,配件采購人員經(jīng)常不及時報銷 垮月來報銷付款 但是 老板又要每個月的利潤表 查看成本費用 所以不知道該怎么做賬了 是直接用本月付出去的錢做本月的成本可以的嗎
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務流程和記賬用單據(jù)有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個檢驗期的順序是否有誤呢
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
上面算出來的5和下面的(60-40)不重復嗎,我怎么感覺行政管理設備的折舊在這個答案中算了兩遍
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
32萬,買來之后轉讓給別人的。
你們單位主營是這個嗎?
不是的老師
我放在其他業(yè)務支出合理嘛
如果你們買來是銷售給別人的,可以做到其他業(yè)務成本。
那,沒賣出去的情況下,月底可以結轉成本嘛?
就是我這個月錢出去,直接結轉到本年利潤
你好,沒有銷售出去,月末不可以結轉成本的。
如果你結轉了成本,你賬上的存貨和你實際的存貨不一致。
那還有別的什么辦法嘛?這個錢出去了,老板讓我合理避稅,我想了很久沒有好的辦法。
你好 你們給他開發(fā)票嗎?
他們開給我們
別人開給你們發(fā)票,你們銷售出去的時候不開嗎?可以退回去,不要發(fā)票。
然后你們私下走賬,不做收入。
老板現(xiàn)在就是想讓這個錢,去降低利潤。我不知道怎么弄。
你好 平價銷售出去。
嗯?怎么做賬
借其他業(yè)務成本貸銀行存款。
然后呢老師
銷售出去借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。
然后收入成本要一起結轉?
你好,月末結轉損益就可以了,其他的不需要做的。