同學(xué)你好 不可以 這個(gè)要一致
老師,高新技術(shù)企業(yè)年審中的研發(fā)費(fèi)用和專審里的研發(fā)費(fèi)用不一致作出差異說(shuō)明可以嗎,是盡量把金額都具體化還是說(shuō)個(gè)大概呢
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬(wàn),但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說(shuō)退1萬(wàn)多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說(shuō)今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說(shuō)了按最小分值的測(cè)算研發(fā)費(fèi)用,這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評(píng)審中會(huì)遇到一個(gè)問題:評(píng)審專家問題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會(huì)問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說(shuō)我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來(lái))
老師,請(qǐng)問專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的格式一般去哪里找???前一陣所里出具了一個(gè)企業(yè)高新認(rèn)定的報(bào)告,那個(gè)企業(yè)把報(bào)告模板直接發(fā)來(lái)了,內(nèi)容里有提到高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)審計(jì)指引,這個(gè)文件去哪里可以下載到?還有我這兩天做了一個(gè)學(xué)校的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì),是省科技廳下?lián)芙o這個(gè)學(xué)校一筆資金,研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后現(xiàn)在項(xiàng)目驗(yàn)收需要事務(wù)所出具資金使用情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在我們老板進(jìn)派出所一個(gè)月了還沒有出來(lái)呢,頭一次接這個(gè)業(yè)務(wù),不知道審計(jì)報(bào)告要用什么格式寫[苦澀]
老師好,有高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?怎么查2022年的研發(fā)支出具體的金額是多少呢?我想把2022年的研發(fā)支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里, 是看研發(fā)支出2022年從1月份開始到2022年12月份的,本期發(fā)生額的借方累計(jì)數(shù)呢?還是借方和貸方的差呢? 答過的老師先不要接這個(gè)問題了,想聽聽其他老師的建議! 謝謝
老師們,我剛剛接了一個(gè)小規(guī)模企業(yè),2022年注冊(cè)成立,24年以前都在財(cái)務(wù)公司委托代賬的,公司研發(fā)了一個(gè)軟件APP,研發(fā)2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務(wù)處理基本沒數(shù)據(jù),可是有工資的,他們說(shuō)是符合高薪技術(shù)行業(yè),可前期會(huì)計(jì)處理的成本中根本沒有做研發(fā)費(fèi)用,我如果要去申請(qǐng)高薪技術(shù)行業(yè)地話,就得調(diào)賬并調(diào)表了,從2022年和2023年度報(bào)表中看到是沒收入,只有小金額成本費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)軟件馬上開發(fā)后就可以大量銷售并應(yīng)用了,我們現(xiàn)在這個(gè)情況是否達(dá)到申請(qǐng)高薪技術(shù)行業(yè)的條件呢?
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
評(píng)審高企的話會(huì)因?yàn)檫@個(gè)過不了嗎?審計(jì)說(shuō)可以有差異所以我很納悶
那這個(gè)看看你們當(dāng)?shù)匾罅?
但是您說(shuō)不可以啊
我是說(shuō)能不能過看當(dāng)?shù)匾?