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我用其他應(yīng)收款記錄公司股東的借款,用其他應(yīng)付款記錄公司應(yīng)付股東的錢,這個(gè)可以嗎?在月末需要平一下嗎?

2021-06-29 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-29 15:44

你好,同一個(gè)股東不要掛多個(gè)科目,需要把一個(gè)股東的往來調(diào)到一個(gè)科目上去。

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快賬用戶5801 追問 2021-06-29 15:46

怎樣調(diào)呢?

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快賬用戶5801 追問 2021-06-29 15:57

把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付放在一起核算嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-29 16:15

是的,同一個(gè)股東的,你掛了其他應(yīng)收,就要把其他應(yīng)付的余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收去。看他實(shí)際是欠公司錢還是公司欠他錢。

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快賬用戶5801 追問 2021-06-29 17:14

平時(shí)分開核算,半年調(diào)一次可以嗎?我以前問了個(gè)老師,他讓我分開核算

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齊紅老師 解答 2021-06-29 21:42

不建議這樣操作,這樣不能很好的反應(yīng)實(shí)際欠戓收,每次都要另外核算

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快賬用戶5801 追問 2021-06-29 22:40

是呢么,比較麻煩

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快賬用戶5801 追問 2021-06-29 22:41

那我這次就直接調(diào)過來吧?具體咋調(diào)啊老師

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齊紅老師 解答 2021-06-29 22:41

所以建議同一股東或客戶不要掛多個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2021-06-29 22:43

你核算下看到底是公司欠股東的還是股東欠公司的,確定后如果是公司欠股東的,就將其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,反之易然

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你好,同一個(gè)股東不要掛多個(gè)科目,需要把一個(gè)股東的往來調(diào)到一個(gè)科目上去。
2021-06-29
您好,都在其他應(yīng)付款一個(gè)科目即可
2022-08-18
你好 ;? ? 借其他應(yīng)收款-股東貸銀行存款。 報(bào)銷 :借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款-股東即可??
2021-09-14
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-05-25
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該新老股東之間打款 你們公司直接做 借實(shí)收資本老股東 貸實(shí)收資本新股東
2023-06-01
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