你好,同一個(gè)股東不要掛多個(gè)科目,需要把一個(gè)股東的往來調(diào)到一個(gè)科目上去。
老師你好 股東把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶用于買貨物時(shí)做分錄為,, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_股東 到時(shí)可以用備用金返股東嘛?,返他時(shí)做分錄為,, 借:其他應(yīng)付款_股東 貸:庫存現(xiàn)金
我用其他應(yīng)收款記錄公司股東的借款,用其他應(yīng)付款記錄公司應(yīng)付股東的錢,這個(gè)可以嗎?在月末需要平一下嗎?
請(qǐng)問,股東借給公司的錢是記其他應(yīng)付款嗎?
老師請(qǐng)問公司現(xiàn)金支付可以通過其他應(yīng)收款來支付嗎?如:轉(zhuǎn)錢給股東或法人,借:其他應(yīng)收款~股東法人,貸:銀行存款,現(xiàn)金支付時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款~股東法人
甲公司,A股東退出,其他應(yīng)付款500萬,協(xié)議約定股份歸B股東,B股東其他應(yīng)付款已有1000萬,現(xiàn)公司替B股東給A股東退股款,會(huì)計(jì)分錄如下妥否?不妥請(qǐng)寫正確分錄 是不是這樣協(xié)議簽了 借:實(shí)收資本 貸:A股東其他應(yīng)付款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 后來給錢 借:A股東其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:資盈利
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
怎樣調(diào)呢?
把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付放在一起核算嗎?
是的,同一個(gè)股東的,你掛了其他應(yīng)收,就要把其他應(yīng)付的余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收去。看他實(shí)際是欠公司錢還是公司欠他錢。
平時(shí)分開核算,半年調(diào)一次可以嗎?我以前問了個(gè)老師,他讓我分開核算
不建議這樣操作,這樣不能很好的反應(yīng)實(shí)際欠戓收,每次都要另外核算
是呢么,比較麻煩
那我這次就直接調(diào)過來吧?具體咋調(diào)啊老師
所以建議同一股東或客戶不要掛多個(gè)科目
你核算下看到底是公司欠股東的還是股東欠公司的,確定后如果是公司欠股東的,就將其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,反之易然