你好,你不交稅,你沒法申報的吧。
您好,沖紅的發(fā)票最晚什么時候?能跨幾個月紅沖?本月開完的發(fā)票不是下個月必須報稅嗎?是不是必須下個月報稅之前沖紅?
老師,這月開票,下月紅沖,必須交完稅才能紅沖嗎?還是可以先紅沖,不交稅???
老師,請問一下,如果要沖紅一張3月的專用發(fā)票,可以先開張正確的,后沖紅嗎?還是一定要先沖紅才能開正確的,有要求么?
老師,請問一下,如果要沖紅一張3月的專用發(fā)票,可以先開張正確的,后沖紅嗎?還是一定要先沖紅才能開正確的,有要求么?
跨月紅沖增值稅普通發(fā)票是否需要先開具增值稅普通發(fā)票才能紅沖之前的發(fā)票,直接紅沖發(fā)票是不是系統(tǒng)不能提交?
呵呵好寶寶你也是我心中第一
老師,勞務(wù)報酬所得稅后工資28000,那稅前工資是多少,計算過程怎么樣的?
老師您好,社保費的分錄是當(dāng)月計提,當(dāng)月繳納的同時登記嗎?
收到個人錯轉(zhuǎn)的款項,下個月退還對方,這個月如何入賬
我們是建筑總包單位,在稅務(wù)上有沒有每年成本申報必須和主營業(yè)務(wù)收入成正比的這一說。打比方工程總計5000萬,第一年收入申報2000萬,占總比40%,總成本估計4500萬,那么我第一年成本也只能用到4500*40%,1800萬
老師問一下,勞務(wù)服務(wù)公司,代發(fā)工資賬務(wù)怎么處理?
老師好,粽子節(jié)公司發(fā)的粽子印有公司的LOGO應(yīng)該進(jìn)哪個科目???
老師,我們和對方都是出口企業(yè),對方在我公司采購貨物,我們這筆不是外貿(mào)業(yè)務(wù),國內(nèi)公司采購,那我們沒有報關(guān)單,對方出口國外去,那我們就正常開13發(fā)票,正常抵扣,就行了,這筆屬于內(nèi)銷業(yè)務(wù)對嗎,
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來科目有一個差額,記入了利潤分配 未分配利潤了,當(dāng)月總公司正常出完報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初不等于當(dāng)月利潤表 本年凈利潤了, 正好查那個差額,總公司怎么調(diào)整呢?
你好老師!我司成立了工會委員會,是否單獨建賬?每月按工資總額的2%在電子稅務(wù)局申報
那就是要交稅申報后,才可以紅沖,是嗎?
你好,不是這么理解的, 一號你可以開負(fù)數(shù) 你當(dāng)月沒有紅沖,沒有作廢就得正常交稅,正常交稅 但是負(fù)數(shù)在這個月開的,只能下個月申報的時候還可以退回,不是嗎?
嗯嗯!明白了!謝謝!
不用客氣,工作愉快。