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老師,我們公司和隔壁公司公用一個保安,過節(jié)給保安紅包200元,兩個公司對半出,現(xiàn)在我們公司先支付了200,這個月我們先把帳計提起來,下個月收隔壁公司100,下個月收到款。支付,計提,收到這三筆分錄怎么做?

2021-06-29 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-29 14:41

你好,支付時借:其他應(yīng)收款 100 管理費(fèi)用福利費(fèi) 100 貸:銀行存款 200,下個月收到隔壁公司的錢時借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)收款 100

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快賬用戶1465 追問 2021-06-29 14:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-06-29 15:42

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你好,支付時借:其他應(yīng)收款 100 管理費(fèi)用福利費(fèi) 100 貸:銀行存款 200,下個月收到隔壁公司的錢時借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)收款 100
2021-06-29
你好 借其他應(yīng)收款10000 管理費(fèi)用7050%2B3000-10000 貸銀行存款7050%2B3000
2022-01-08
您好, 預(yù)付給您的資金是否仍屬于貨款性質(zhì)?如果屬于,應(yīng)該作為貨款入賬。
2020-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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