你好是不是電商平臺這種,這種平臺?借銀行,貸其他應付款,貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,這個支付出去借其他應付款 貸銀行
老師:我們公司代收客戶的營業(yè)收入后只收取服務費5%,其余95%退回給客戶,這個會計分錄怎么做?
老師,我公司代客戶(A)收客戶(A)客戶的貨款,會計分錄:借:銀行存款 代:其他應付款;這部分代收的貨款(A)客戶和我們有業(yè)務往來,我司收客戶A應收款,客戶(A)讓我們用代收的貨款沖應收客戶(A)欠款,借:其他應付款-A客戶客戶的貨款 貸:應收賬款-A客戶,如果多余的貨款需要退還給A客戶,做退代收貨款的這部分,需要怎么做分錄。請幫忙分析解答,謝謝老師
老師,我們之前賣了個機器,款項7萬,借:銀行存款 貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會計在當月的主營業(yè)務收入里進去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個怎么做分錄?。?/p>
合作伙伴的客戶的款,我們公司代收,然后我們公司收取部分的提成及服務費,剩余款退回對方客戶那邊,是否要簽一個代收協(xié)議,然后退回的款對方也不需要開票給我們
老師,無票收入的銷項稅額怎么計算呢?我們購進的產(chǎn)品給客戶安裝使用,收取服務費,三年到期后產(chǎn)品贈送給客戶,然后收取的服務費客戶用個人卡轉入我們公戶的
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應付職工薪酬是363313.53,2024年底應付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應該對應暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?
老師:是電商平臺這種,我直接做營業(yè)收入,馬上就要繳納稅款了,那我如果想稅費延遲繳納,我可以把主營業(yè)務收入換做應收賬款嘛,到時候要繳納稅款的時候再做營業(yè)收入?老師:現(xiàn)在收客戶的服務費,有些是5%有些是3%,不太確定,我這里做賬,可以先收款時候借銀行,貸其他應付款,付款時候借其他應付款 貸銀行,這樣其他應付款貸方有余額,我月底或者一個季度做一次收入,這樣可以操作嘛?
有風險這個,這個最新是可以按1% 這個收入最好是不要延期,這個你這個最好是按月確定比較好,可以月末一起轉主營業(yè)務收入可以
老師:我們平時小規(guī)模納稅人一般不開票賬務上不確認營業(yè)收入,現(xiàn)在這個平臺客戶也沒有讓我們開票,那一部分的收款也可以暫時不確認收入,就是這個會計的科目應該做什么科目???
這個借銀行,貸其他應付款 掛其他應付款下面了,這個期末數(shù), 原則是需要做無票收入,提供服務,你們這個不開發(fā)票不做收入是延后納稅了
查到有滯納金和罰款的風險這個,
老師這個賬我是兼職,具體事項細節(jié)不太清楚,我可不可以收款借銀行,貸其他應付款,這個支付出去借其他應付款 貸銀行,到時候其他應付款有差額,我月底做營業(yè)收入???
可以的,這個外賬話,這個可以,可以