你好? ?經(jīng)營(yíng)性的收入需要繳納增值稅? ?
您好,老師,我想問(wèn)一個(gè)稅法的問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)受托加工的服務(wù),增值稅率什么時(shí)候用13%,什么時(shí)候用6%?比如說(shuō),甲涂料廠,受乙企業(yè)委托定制一批帶有乙企業(yè)標(biāo)識(shí)的涂料,乙企業(yè)提供主要材料價(jià)值2萬(wàn)元,并支付不含稅的加工費(fèi)1萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,甲企業(yè)此時(shí)應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅,為什么是1×13%,為什么不是6%?這里甲企業(yè)提供的不是一項(xiàng)受托加工服務(wù)嗎?稅率不是6%嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)食堂為員工提供餐飲服務(wù),每餐收取員工十元。請(qǐng)問(wèn)這十元企業(yè)要不要繳納增值稅?有沒(méi)有參考政策?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是餐飲企業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)公司是一般納稅人,一般用來(lái)承包政府的食堂,還有幾個(gè)分公司,小規(guī)模的,一般是快餐店,還有幾個(gè)承包了外邊公司的職工食堂,單獨(dú)申請(qǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司現(xiàn)在又開(kāi)了一個(gè)快餐店,請(qǐng)問(wèn)需要申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎,申請(qǐng)什么性質(zhì)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照合適,能正規(guī)的情況下減輕公司財(cái)務(wù)的負(fù)擔(dān),現(xiàn)在已經(jīng)十幾個(gè)了,銀行對(duì)公賬戶(hù)都開(kāi)了十幾個(gè)了,像我們企業(yè)的這種情況需要每增加一個(gè)就要辦理一下新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)嗎,三個(gè)財(cái)務(wù)實(shí)在忙不過(guò)來(lái),請(qǐng)老師幫忙解答一下吧
飛翔酒店為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)取得住宿服務(wù)收入,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,共計(jì)金額1000萬(wàn)元;開(kāi)出普通發(fā)票,共計(jì)金額212萬(wàn)元:(2)取得餐飲收入,開(kāi)出普通發(fā)票,金額106萬(wàn)元。(3)餐飲部接受一單位委托提供食品加工勞務(wù),對(duì)方提供食品材料15000元,本店負(fù)責(zé)加工,收取加工費(fèi)200出增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(4)住宿部購(gòu)進(jìn)床單和被罩,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額60000元。(5)本月發(fā)生水電費(fèi)20000元,收到了水電管理部門(mén)開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)生的水電費(fèi)中有90%用于創(chuàng)餐飲等服務(wù)項(xiàng)目。剩余10%職工自用。要求:計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)交增值稅。
14. (10.0分)” 飛翔酒店為增值稅-般 納稅 人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)取得住宿服務(wù)收入,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票共計(jì)金額1000萬(wàn)元;開(kāi)出普通發(fā)票,共計(jì)金額212萬(wàn)元 (2)取得餐飲收入開(kāi)出普通發(fā)票金額106萬(wàn)元。 (3)餐飲部接受一單 位委托提供食品加工勞務(wù),對(duì)方提供食品材料15000元本店負(fù)責(zé)加工,收取加工費(fèi)2000元,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)住宿部購(gòu)進(jìn)床單和被罩取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額60000元。 (5)本月發(fā)生水電費(fèi)20000元,收到了水電管理部門(mén)開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)生的水電費(fèi)中有90%用于住宿、餐飲等服務(wù)項(xiàng)目。剩余10%職工自用。 要求:計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)交增值稅。
給人民解放軍軍事科學(xué)院開(kāi)增值稅發(fā)票是不是只能開(kāi)普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開(kāi)不了數(shù)電專(zhuān)用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專(zhuān)項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒(méi)有這筆,想今年做調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來(lái)這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶(hù)用房子抵我們公司賬款,我們給他們開(kāi)13點(diǎn)專(zhuān)票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開(kāi)13點(diǎn)專(zhuān)票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶(hù)了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬(wàn),分解支付后剩余100萬(wàn)。張100萬(wàn)轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問(wèn)題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對(duì)嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款