你好這個都可以,還有餐具,這個調味料這個都可以取得專票抵扣,不得抵扣只有這么多, 不得抵扣,用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質,以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務。
老師,問一下,企業(yè)給員工買的勞防用品的專票可以抵扣嗎?還有企業(yè)給員工買的防暑降溫的商品的專票可以抵扣嗎?(如:萬精油、花露水、沐浴露、毛巾等),還有問一下哪些屬于勞防用品呢?
老師,請問下,餐飲業(yè)買的啤酒,食用油什么的,可以代開菜品發(fā)票進行稅前扣除嗎
老師,請問除了專票,還有哪些業(yè)務是可以抵扣進項稅的?不動產的發(fā)票可以抵扣進項稅嗎?
請問餐飲業(yè)有哪些專票可以抵扣?比如臘制品、酒水、環(huán)保油發(fā)票 請問菜品還有別的類可以開專票嗎?
請問商貿型公司,非進貨發(fā)票的專票,比如說餐飲,住宿等也可以做進項抵扣嗎?有沒有限制?
小企業(yè)會計準則下25年收到22年的費用發(fā)票計入當期費用,還需調整22年度的匯算清繳表嗎?
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個差額是什么,我問乙方說和我們沒有關系,是她們做賬問題,那這個差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒有明白這個差額,他家開出去收入不到72萬,我們家開成本票72萬,成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對方也沒紅沖,這是怎么回事
老師,以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購入這筆貨物借 庫存商品貸方寫什么呢
若A公司與自然人小明共同投資成立了C公司,后C公司又以成本、費用各承擔一半的形式向A公司轉賬,A公司收到銷售貨款后又分給C公司一半;在這種情況下,C公司怎樣做賬務處理?
我們租廠房還要給房東交房產稅嗎?不合理吧,房子又不是我的
請問建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項目是否有增值稅免稅政策?
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對方也沒紅沖,這是怎么回事
老師,我企業(yè)出庫一批貨物給到客戶,已收貨款,我方未開票,怎么寫分錄?
匯算清繳的時候,紅沖暫估,營業(yè)成本怎么成了負數
老師 請問凍貨可以專票嗎
這個看你們合作供應商對方肯不肯開,肯 那可以,
對方說這個是免稅的產品,老師我們的供應商基本都是個體戶,他們可以開專票嗎?
對方放棄免稅 可以開專票你們可以抵扣,對方不是自產自銷吧,那你收到普通發(fā)票是不能抵扣
對方是批發(fā)的那種,不是自產自銷 個體戶也不是自產自銷,都是進貨售給我們,他們是不是不能去稅局代開專票呀
可以,這個可以去代開專票,就是需要交稅
老師 個體戶開的專票,我們收到需要幫他們申報個人所得稅嗎
不需要這個,你可以要求對方代開1% 這個專票,你可以按不含稅部分抵扣9% 多劃算
老師 舉例我們的供應商,有賣干貨、雞鴨、豬肉的 豬肉是免稅商品,他們這些都可以去稅局代開專票嗎,稅率只有1%嗎?
你好,是的,你可以計算抵扣9% 這個 增值稅稅率是開1% ,(一)增值稅: 增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1% ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%) ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。) 月銷售 額不超過10萬不需要交教育費附加和地方教育費附加(三)教育費附加 =增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。) ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。)
個稅需要看對方稅局,這個一般扣也不多,核定要交也是不含稅金額乘以比例,還可以減半
老師,他們是個體戶 貨物是從外購進的,不是農戶自產自銷也可以抵扣9%嗎
你們取得對方開專票可以抵扣?
你好你看這個截圖這個,你看截圖,3% 專票和1% 專票是一樣可以計算抵扣
好的謝謝老師
好的,我先回復別的學員呢。