您好,您應(yīng)當(dāng)更正納稅申報表
老師您好,我們本月盤盈了一項固定資產(chǎn),按照政策,彌補完去年的虧損,還有還有九萬多的盈利,按照5的稅率,需要繳納4000多的所得稅,但是按照我做的分錄,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表均沒有提現(xiàn)到該筆業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么交這筆稅,分錄要不要調(diào)整
這家企業(yè)2021年4月還是核定征收的小規(guī)模,2021年5月變成一般納稅人,但仍享受核定征收,現(xiàn)在政策有變,8月份要變成查賬征收,所以明天要去注銷稅務(wù),不然會補繳很多稅,現(xiàn)在我做完這筆分錄后,生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,勾稽關(guān)系不等,怎么樣填利潤表讓它勾稽關(guān)系成立,但是利潤表好像也沒有地方可以填,我該怎么做 ,還是說核定征收的企業(yè),報表沒那么重要,因為他繳的是個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅而不是企業(yè)所得稅
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當(dāng)時在季報申報報表的時候填進(jìn)了利潤表的所得稅費用那一欄了的
郭老師您好!我在做完12月份的賬后,本年利潤期末貸方余額是盈利的4000多,然后我就計提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在進(jìn)電子稅務(wù)申報企業(yè)所得稅時,按報表填了營業(yè)收入營業(yè)利潤還有利潤總額后,有彌補以前年度虧損,顯示不用繳稅了,那這樣我的賬還要回去刪掉計提的那筆企業(yè)所得稅嗎
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機(jī)的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
怎么更正?這么填?分錄正確嗎?
您好,分錄沒問題,您不是用期初未分配利潤,將上述業(yè)務(wù)還原至對應(yīng)年度,用利潤表科目顯示,就是增加凈利潤
麻煩老師說一下哪一行該填哪個數(shù)字,這會完全是悶的,謝謝
再補充一句,我是應(yīng)該調(diào)整去年的所得稅年報,還是本季度調(diào)整就可以?
您好,您上述盤盈不影響當(dāng)期利潤,影響以前利潤,所以需要找到盤盈年度的利潤表調(diào)整
老師,那是不是18年買的,就得去調(diào)整18年的利潤?
您好,是的,您的理解非常正確
老師這個是18年的報表,我應(yīng)該怎么調(diào),怎么繳稅
您好,相當(dāng)于資產(chǎn)增加,營業(yè)外收入增加,利潤總額增加,按調(diào)整后納稅申報表申報企業(yè)所得稅
我是直接改當(dāng)年所得稅報表,還是先改財務(wù)報表,根據(jù)新的財報報所得稅,所得稅是季報年報都得改吧
您好,這個您最好與稅務(wù)溝通,盡量在當(dāng)年調(diào)整,聽稅務(wù)如何回復(fù)