您好 發(fā)票上密碼區(qū)部位有點(diǎn)超過框框,不影響購買方抵扣使用
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,目前有職工30人,其中殘疾員工10人,2019年全年銷售收入700萬元,損益表反映的利潤為200萬元。某會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢查發(fā)現(xiàn),以下幾項(xiàng)內(nèi)容可能需要做納稅調(diào)整1.收入中包含有國債利息收入50萬元。2銷售成本中包括實(shí)發(fā)工資費(fèi)用200萬元(含給殘疾人發(fā)放工資40萬元)撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元、支出職工福利費(fèi)34萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)20萬元,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均超過稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)。3.管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8萬元。4.銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)25萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)15萬元。5.資產(chǎn)減值損失中包含固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20萬元。6.營業(yè)外支出40萬元,其中包括通過縣級(jí)民政部門向受災(zāi)地區(qū)捐贈(zèng)28萬元。7.公司 10月購進(jìn)一臺(tái)符合目錄要求的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款40萬元,增值稅額5.2萬元,當(dāng)月即投入使用。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問題(小數(shù)點(diǎn)保留兩位,單位萬元)
發(fā)票上密碼區(qū)部位有點(diǎn)超過框框,影響購買方抵扣使用嗎
取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票聯(lián)寫字的時(shí)候被印上了好多字,有的還在密碼區(qū),抵扣聯(lián)沒事,請(qǐng)問影響后期使用嗎?
1.資料:東南洗衣機(jī)廠為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機(jī)的生產(chǎn)和銷售,公司地址:廣州市番禺區(qū)南橋街xxX號(hào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān):廣州市番禺區(qū)市橋稅務(wù)局、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:322199863323683865,開戶銀行:工行廣州番禺市橋支行22132456874323.公司聯(lián)系電話:020-84712083,公司法定代表人為劉芳、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為張明,稅務(wù)會(huì)計(jì)為黃玉珍。該公司201年7月月初有留抵稅額6500元,本月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù)。(1)7月2日外購洗衣機(jī)主要生產(chǎn)材料電動(dòng)機(jī)一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)20萬元、適用稅率13%增值稅稅額2.6萬元,款項(xiàng)已付。(2)向本市一超市銷售A型號(hào)洗衣機(jī)100臺(tái),出廠不含稅單價(jià)為2000元。因該公司一次付清貨款,洗衣機(jī)廠給予其3%的折扣再加送2臺(tái)同型號(hào)洗衣機(jī)的優(yōu)惠,開具增值稅專用發(fā)票并收款入賬,該型號(hào)洗衣機(jī)單位生產(chǎn)成本為1200元(3)外購零配件一批,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元、適用稅率13%,專用發(fā)票未通過認(rèn)證,款項(xiàng)已付。(4)采取分期收款方式向外地某批發(fā)商按照出廠價(jià)格銷售A型號(hào)洗衣機(jī)1000臺(tái),合同約定本月收款一半,
某白酒廠為居民企業(yè),主要生產(chǎn)銷售白酒,該白酒廠的生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)當(dāng)年應(yīng)繳納增值稅40.93萬元,應(yīng)繳納消費(fèi)稅132.42萬元,不考慮應(yīng)繳納的附加稅。(2)銷售自產(chǎn)白酒120標(biāo)準(zhǔn)箱給某大型商場,向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,注明的銷售額為300萬元。銷售自產(chǎn)白酒8標(biāo)準(zhǔn)箱給使用單位和消費(fèi)者個(gè)人,開具普通發(fā)票,取得銷售收入22.6萬元。(3)當(dāng)年白酒銷售成本共計(jì)120萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為10萬元。(4)發(fā)生管理費(fèi)用20萬元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)4萬元)。(5)銷售費(fèi)用為100萬元(含廣告費(fèi)20萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)10萬元)。(6)計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資費(fèi)用為150萬元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元并取得專用收據(jù),實(shí)際支出職工福利費(fèi)25萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)15萬元,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均超過稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)。(7)營業(yè)外支出為30萬元,其中被工商部門行政罰款6萬元,向本廠困難職工直接捐贈(zèng)4萬元,通過民政部門向貧困地區(qū)捐贈(zèng)20萬元。(8)接受捐贈(zèng)收入180萬元,當(dāng)年境內(nèi)投資收益為57.5萬元(受資方的企業(yè)所得稅稅率為20%)、境外投資收益(稅后)為20萬元(被投資方適用的企業(yè)所得稅稅率為20%)。已知上年超過
老師 你好 我現(xiàn)在補(bǔ)繳了2023年的增值稅和附加稅 還有滯納金 請(qǐng)問這些會(huì)計(jì)分錄怎么做呀 我是小規(guī)模納稅人
老師,裝修費(fèi)用,開發(fā)票稅率是多少???
從勞務(wù)公司雇的人,我們付款,對(duì)方給我們開票,我們還需要負(fù)責(zé)什么嗎
老師 請(qǐng)問 公司提供午餐 收到的是專票 這筆記入福利費(fèi) 那增值稅里面可以勾選么 做賬該怎么做
運(yùn)動(dòng)防曬袖套和針織圍脖分別屬于什么分類編碼?
工商上地址變更了,網(wǎng)銀的單位地址是變更前的,一直不改有影響嗎
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會(huì)給對(duì)方開票,區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?發(fā)票未給我們,麻煩麻煩麻煩麻煩老師詳細(xì)簡單化的指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄?我們代賬公司入賬的
請(qǐng)問房開公司收到打印費(fèi),作其他業(yè)務(wù)收入,稅率是多少
老師,你好,請(qǐng)問有現(xiàn)金支票的存根,日期是4.30號(hào),是不是4.30現(xiàn)金就已經(jīng)在手上了
老師,環(huán)保稅這個(gè)月可以申報(bào)繳稅嗎?