你好,免稅2200,應(yīng)納稅額1500怎么有免稅又有應(yīng)稅

請問老師,這個月發(fā)票匯總上傳的銷售金額是54368.91 銷售稅額是1631.09 因?yàn)橛幸粡埌l(fā)票要下個月寄給客戶,算在下個月,本期的收入是46601.92,稅額是1398.08。在做納稅申報時,我應(yīng)該怎么做?那筆算在下個月的收入和稅額分錄又該如何寫才正確呢?
請問一下老師,小規(guī)模企業(yè),申報表4--6月,本期免稅額2200元,本期應(yīng)納稅額是1500元。 這個到6月末應(yīng)該怎么做分錄啊,那7月初如果繳納稅,又該如何做分錄呢?麻煩老師了
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項(xiàng),于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
老師,一個非盈利企業(yè),小規(guī)模納稅人,于2019年成立,有銀行流水發(fā)生,但是在10月份開始開具發(fā)票,數(shù)額為1071元,11月份將1071申報了印花稅,不用繳納稅款,那么我應(yīng)該如何建賬,本期應(yīng)該如何申報呢
想問一下老師,至從4月份起,那個小規(guī)模納稅人的普票就直接開免稅的發(fā)票。如我6月份開了一張5萬的普票,在填寫申報表時,填了5萬元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時,怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬,貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬元,因?yàn)閷Ψ街桓?萬元,不付稅款了
代賬公司上班,11月初的時候,有一個公司的業(yè)務(wù)同事已經(jīng)報稅了,但是還沒有處理發(fā)票(沒有銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)專票有兩張,一張13個點(diǎn),一張1個點(diǎn)的)我來接手之后才將憑證錄入系統(tǒng),發(fā)票我怎么處理呢?如果進(jìn)項(xiàng)不急著抵扣,是不是就可以先不做勾選,發(fā)票認(rèn)證了,是不是意味著就要作為進(jìn)項(xiàng)抵扣來核算呢
個人的房屋出租給別人。怎么在電子稅務(wù)局代開租賃發(fā)票給對方?具體的操作流程是什么
我把個人名下的房屋出租給別人當(dāng)辦公室使用。對方要求我開公司名字抬頭專票給他。我可以開嗎?
老板把公司名下和個人名下的房屋出租給別人。對方要求開發(fā)票給他。請問個人名下的房屋和公司名下的房屋需要繳納什么稅費(fèi)?
老師,一般納稅人可以給個人開專票嗎?
請問老師,總公司是一般人,分公司可以是小規(guī)模嗎
老師您好,小公司是不是老板不重視財務(wù)?
公司投資其他平臺200萬怎么寫分錄
老師我公司減資公示是2025月10月13操作的,然后是自2025年10月14號截止到2025年11月28日,那我提交減資資料是28那天提交還是29號才能提交資料呀
老師,一般納稅人開普票和專票交稅都一樣,那為啥有時采購明明開13或6的稅率,確不肯開專票,有什么原因嗎


在增值稅納稅申報表上4--6月的,在秋款計算那欄,有個本期應(yīng)納稅額1500,在本期免稅額中,小微企業(yè)免稅額是2200,最后有個應(yīng)納稅額合計,1500
那你之前做收入確認(rèn)時怎么做的價稅分離?是按照哪個金額