你好,需要按這個(gè)截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè),你這個(gè)之前都沒(méi)有做吧,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)和申報(bào)表對(duì)上不?,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)?借銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅的銷賬和進(jìn)項(xiàng)一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),月末直接用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直在累計(jì),這個(gè)怎么處理呢?
賬上一直掛著增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么調(diào)?月末未結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),之前一直賬上做的是,應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),未記其他科目,每個(gè)月不需要繳稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這個(gè)怎么調(diào)賬?
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)倆個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)余額?還是說(shuō)這倆個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
計(jì)提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會(huì)上失業(yè)率很高嗎?
9月1日后要求給員工必須上社?!鞘裁辞闆r不需要交納社保,比如員工年齡超過(guò)50歲?或者只是兼職?
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒(méi)有租車協(xié)議
我得到1500萬(wàn)居間費(fèi),需要繳納多少稅費(fèi)
老師好,盈虧平衡點(diǎn)銷售額=固定成本/邊際貢獻(xiàn)率如何推導(dǎo)出來(lái)的?還有利潤(rùn)=安全邊際額*邊際貢獻(xiàn)率=安全邊際量*單位邊際貢獻(xiàn) 銷售利潤(rùn)率=安全邊際率*邊際貢獻(xiàn)率 這四個(gè)公式如何一步步推導(dǎo)出來(lái)的,做到題型我老是記不住公式,想了解推導(dǎo)步驟才好記,可以一步步分別幫我推導(dǎo)嗎
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有收到,賬面沒(méi)有入成本,可以勾選抵扣嗎?
老師,你好公戶收到之前上年私戶的借款,怎么做賬,上年私賬寫管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)。公賬沒(méi)做這個(gè)分錄,之前是總經(jīng)理助理打去另一個(gè)人賬戶辦事。現(xiàn)在公司叫她拿回來(lái)的,以前年度損益調(diào)整沒(méi)有這個(gè)科目,公司下周去股份變更,1%/如果寫未分配利潤(rùn),怕到時(shí)影響個(gè)稅金額?,F(xiàn)在我是補(bǔ)6月的憑證,現(xiàn)在怎么做賬
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
是的,之前的賬上一直未結(jié)轉(zhuǎn)
可以一次性調(diào)整嗎?
那這個(gè)補(bǔ)上,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方等于申報(bào)表上面留底稅額,未交增值稅貸方等于這個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅額,你結(jié)轉(zhuǎn)為0 之后看可以對(duì)上不?不能對(duì)上原則是需要一個(gè)月一個(gè)月對(duì)應(yīng)申報(bào)表去結(jié)轉(zhuǎn)了
對(duì)報(bào)表有什么影響嗎?
不影響報(bào)表,這個(gè),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)只是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)不會(huì)影響別的,
明白了,謝謝!
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了