你好,需要按這個(gè)截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè),你這個(gè)之前都沒有做吧,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)和申報(bào)表對上不?,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)?借銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,
老師,你好,請問一下增值稅的銷賬和進(jìn)項(xiàng)一直都沒結(jié)轉(zhuǎn),月末直接用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅。銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直在累計(jì),這個(gè)怎么處理呢?
賬上一直掛著增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么調(diào)?月末未結(jié)轉(zhuǎn)過,之前一直賬上做的是,應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),未記其他科目,每個(gè)月不需要繳稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這個(gè)怎么調(diào)賬?
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)倆個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
老師,我們賣了一輛二手車,車價(jià)高于買入時(shí)的車價(jià),該怎么和專管員解釋比較合理呢
請問老師,總分公司的,分公司個(gè)稅申報(bào)是自行申報(bào)還是匯總到總公司申報(bào)。
請問公司要開出一張無形資產(chǎn)土地使用權(quán)發(fā)票,申報(bào)印花稅的稅目是什么,該公司是商貿(mào)公司,名下有塊土地,投資給子公司的
老師,所有者權(quán)益變動(dòng)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表得出的嗎?有模板嗎
@董孝彬,你好,我的營業(yè)外收入多數(shù)是政府補(bǔ)貼,高主營業(yè)務(wù)收入很少,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入!提示有風(fēng)險(xiǎn),有事沒事。營業(yè)外收入不不能填主營業(yè)務(wù)收入那吧?
請問我公司非二手車公司,當(dāng)時(shí)買了一輛二手車,現(xiàn)在把二手車賣出了,請問怎么做分錄呀?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與小型微利企業(yè)有什么差別?
老師你好!請問稅金及附加是不是不可以稅前扣除
老師,這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬里面包含1月份計(jì)提上年度的年終獎(jiǎng)嗎
請問1460元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),應(yīng)該繳納多少個(gè)稅呢
是的,之前的賬上一直未結(jié)轉(zhuǎn)
可以一次性調(diào)整嗎?
那這個(gè)補(bǔ)上,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方等于申報(bào)表上面留底稅額,未交增值稅貸方等于這個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅額,你結(jié)轉(zhuǎn)為0 之后看可以對上不?不能對上原則是需要一個(gè)月一個(gè)月對應(yīng)申報(bào)表去結(jié)轉(zhuǎn)了
對報(bào)表有什么影響嗎?
不影響報(bào)表,這個(gè),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)只是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)不會(huì)影響別的,
明白了,謝謝!
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了