收到合伙人的投資款,要記入實(shí)收資本,如果只是收到合伙人提供的周轉(zhuǎn)資金,放入其他應(yīng)付款, 計(jì)提的工資,發(fā)放的時(shí)候,借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款,

老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
老師:你好!請(qǐng)問公司食堂伙食費(fèi)是月結(jié)的,上月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用-員工福利,貸:其它應(yīng)付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個(gè)月我用現(xiàn)金支付伙食費(fèi)借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金,請(qǐng)問我這個(gè)月付款做賬用什么作為憑證
老師我想請(qǐng)問一下,就是做我要對(duì)其他應(yīng)付款做壞賬準(zhǔn)備。然后計(jì)算賬齡,有一個(gè)公司之前被做到其他非流動(dòng)資產(chǎn)后來在今年調(diào)到了其他應(yīng)付款,我計(jì)算這個(gè)賬齡是按其他非流動(dòng)資產(chǎn)還是其他應(yīng)付款的時(shí)間計(jì)算
您好,公司一個(gè)以現(xiàn)金入資的合伙人,收到錢計(jì)入了其他應(yīng)付款。然后請(qǐng)問我上個(gè)月計(jì)提的工資。用這個(gè)其他應(yīng)付款抵扣了,請(qǐng)問如何做賬呢?
請(qǐng)問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個(gè)合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我入賬借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實(shí)際付款時(shí)借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個(gè)貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
這道題答案里面出來一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來的?
請(qǐng)問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?


因?yàn)檫@個(gè)合伙人自己也帶人進(jìn)公司的,后面他不愿意出錢付人工工資,老板就想從他入的資金里面扣。那我應(yīng)該怎么做賬呢?
他付的就是他帶的人的工資。
他付過來的錢,是給的合伙本金,還是暫時(shí)借給公司的周轉(zhuǎn)資金
周轉(zhuǎn)資金,
他付過來的錢,你收到應(yīng)該是借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款或者實(shí)收資本,你付款貸方是銀行存款或者庫存現(xiàn)金的
那如果這個(gè)工資部分,公司不付給合伙人帶的人了,并且合伙人也走了,但是這個(gè)合伙人對(duì)于自己應(yīng)出錢的部分未給,那我在做工資的賬的時(shí)候,我是直接沖掉我多計(jì)提的工資么,還是掛在哪里?
如果合伙人帶來的人的工資不由你們付,都走了,你可以直接沖銷掉
是的,說好是要付的,但是合伙人不出錢付款,所以就沒付。
但是社保公積金這些,公司都付了,,,,屬于合伙人所欠公司的錢,那我怎么沖銷呢?
先掛這其他應(yīng)收款,確實(shí)收不回來的,走個(gè)你們公司的內(nèi)部流程,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出就好
好的 謝謝老師
不用客氣,希望幫助了您!