你好,合同約定分期收款的,可以按合同約定收款日期繳納增值稅,其中200萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅可以在8月才申報(bào)繳納
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品,給予公司價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元,(含增值稅),雙方合同約定,本年1月15日,甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元,(含增值稅),本年7月15日,甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元,(含增值稅),甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬(wàn)元,(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票,甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅率為13%,請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年 1 月 15 日銷售 150 件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì) 300 萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年 1 月 15 日甲公司從乙公司收取貨款 100 萬(wàn) 元(含增值稅),本年 7 月 15 日甲公司從乙公司收取剩余貨款 200 萬(wàn)元(含增值稅) 甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為 300 萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售 產(chǎn)品適用增值稅稅率為 13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
5.甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年5月甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動(dòng):(1)1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,售價(jià)為500萬(wàn)元,該批商品實(shí)際成本為300萬(wàn)元。甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為:2/10、1/20、N/30,甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品,乙公司于5月14日付款,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。(2)5日,銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元。該批商品的成本為50萬(wàn)元。(3)15日,甲公司向丁公司銷售一批原材料價(jià)款為80萬(wàn)元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為10.4萬(wàn)元,該批材料成本為50萬(wàn)元。款項(xiàng)已存入銀行。
5甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬(wàn)元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說(shuō)上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒(méi)錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?