你好? 你是開的什么業(yè)務(wù)內(nèi)容 ;這樣好判斷稅率? 才能計(jì)算?
小規(guī)模納稅人,第二季度開專票開了57805.93,要交多少增值稅
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在第二季度開了8萬元專票,除了交納增值稅,附加稅三個(gè)都要交嗎?
小規(guī)模納稅人第一季度收入100萬,開60萬的專票,交增值稅100萬×6%的稅,第二季度收入70萬,開票110萬(其中包括第一季度的40萬收入),請(qǐng)問第二季度交多少稅,怎么賬務(wù)處理?
老師,小規(guī)模納稅人,二季度開普票40萬,專票6萬,需多少增值稅?
小規(guī)模納稅人季度開票,普通發(fā)票20000,專用發(fā)票20000,季度應(yīng)交增值稅多少? 小規(guī)模納稅人季度開票,普通發(fā)票70000,專用發(fā)票70000,季度應(yīng)交增值稅多少?
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
酒店行業(yè),
房費(fèi)發(fā)票
?你好? 住宿是按 6%來計(jì)算的; 應(yīng)交增值稅? =57805.93除以(1%2B6%)*6%計(jì)算?
不是百分之一啊
小規(guī)模納稅人
? 忘記了 ; 你們小規(guī)模按1%計(jì)算 ;? ? ? 我上面計(jì)算成一般納稅人去了 ;? ??應(yīng)交增值稅? =57805.93除以(1%2B1%)*1%計(jì)算 ;這個(gè)是不免 增值稅的。