學(xué)員您好,只要有利潤(rùn),就是要預(yù)繳企業(yè)所得稅的,除非企業(yè)虧損 如果有利潤(rùn),那就要計(jì)提企業(yè)所得稅
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月小規(guī)模是不是是計(jì)提企業(yè)所得稅了呀?要預(yù)繳是嗎?預(yù)繳需要扣款嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅不需要預(yù)繳。小規(guī)模季度是不是可以不用計(jì)提,年底統(tǒng)一計(jì)提所得稅
小規(guī)模季度企業(yè)所得稅是不是不需要預(yù)繳,那還需要計(jì)提嗎
小規(guī)模企業(yè)季度末企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?具體怎么做
老師,企業(yè)所得稅不管一般還是小規(guī)模納稅人都是季度計(jì)提和預(yù)繳嗎?然后個(gè)體戶的個(gè)人所得稅是按季度計(jì)提和預(yù)繳嗎?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
老師,假如現(xiàn)在預(yù)繳了。三四季度虧損,這個(gè)所得稅還會(huì)退回來(lái)嗎
您好,可以在明年匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ)的,第三第四季度還退不了
老師,二季度有利潤(rùn)如果現(xiàn)在不預(yù)繳,不計(jì)提。三四季度虧損,直接合并可以嗎?
學(xué)員您好,如果二季度是盈利,那你就是要交稅的 除非你填寫二季度申報(bào)表的時(shí)候,計(jì)提一些費(fèi)用進(jìn)去,使之虧損,否則如果報(bào)表是盈利避免不了交稅這個(gè)問(wèn)題
老師費(fèi)用少,可以預(yù)計(jì)后期費(fèi)用嗎?
學(xué)員您好,原則上要按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提的,你形式上要符合計(jì)提的是當(dāng)期的費(fèi)用,不要寫出來(lái)是以后的費(fèi)用