你好 正常入賬 ,沒有發(fā)票的納稅調(diào)整就可以?
老師你好,我們公司三年前籌建期有三百萬左右從公戶出,沒有開發(fā)票,一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)確定沒有發(fā)票了,請問今年匯算清繳要怎么調(diào)整?現(xiàn)在還沒有賬務(wù)處理,今年調(diào)整來的及嗎?
早上好老師,請問以前交u盾年費這些幾百塊的沒有及時要發(fā)票,走的對公賬戶,一直掛賬,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師 現(xiàn)在有個問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒對上 后來調(diào)整才對上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
老師 你好 請教下~我公司去年有幾個股東撤股 工商那些信息都改了 賬上還一直掛著以前股東的實收資本 但老板到現(xiàn)在沒有錢支付還給以前的股東 請問這個賬需要怎么調(diào)呢
老師你好,我剛接手了一家公司,然后發(fā)現(xiàn)公司有收現(xiàn)的情況,有些客戶是付現(xiàn),然后累計轉(zhuǎn)月開票,金額有幾百的有上千的,也有好幾千的。出納這邊一直沒有給過收據(jù)會計入賬,我現(xiàn)在想把賬目平了,要怎么處理呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
之前是掛在對方帳上,沒有做費用,現(xiàn)在轉(zhuǎn)費用,到時候納稅調(diào)整嗎
你好 對 是這樣處理的?
老師,可是現(xiàn)在沒有依據(jù)就這樣可以直接轉(zhuǎn)費用嗎
你好 可以,實際不是有發(fā)生嗎? 真實的就可以?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!