同學(xué),你好,需要做一筆相反的分錄,然后在做一筆正確的
之前的會計做賬,把2019年的庫存全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本去了。現(xiàn)在公司銷售商品,發(fā)現(xiàn)是2019年進(jìn)的一批貨。那現(xiàn)在該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?需要調(diào)整2019年的庫存和成本嗎?
公司之前會計把一項技術(shù)做成了庫存商品,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整回?zé)o形資產(chǎn)呢?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表庫存商品是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負(fù)數(shù)那庫存商品就不是負(fù)數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負(fù)數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負(fù)數(shù)的
老師 之前會計把固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存商品賣出了 現(xiàn)在固定資產(chǎn)增多選像這樣的要怎么入賬呢
老師,之前公司的會計在22年底,把剩下的庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不過實際有庫存,在22年匯算時 不是利潤總額就是負(fù)數(shù)嗎,然后今年稅務(wù)局讓把成本加回來,那么我剛剛報23年匯算時 我調(diào)表填到30號了,調(diào)增了,那么目前分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)不是 借成本 帶庫存商品
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進(jìn)項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
跨年了 也可以嗎?
跨年需要紅沖的哦,
該怎么做呢?老師可幫忙寫下分錄嗎?謝謝
你之前的分錄是,借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款,分錄是這么做的嗎,那現(xiàn)在就在做一筆和之前的一樣金額輸負(fù)數(shù)? ,然后在做一筆正確的:借:無形資產(chǎn), 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? 貸:銀行存款 /應(yīng)付賬款
好的謝謝老師
不用謝哈,祝你學(xué)習(xí)愉快