您好免增值稅不是免企業(yè)所得稅這個(gè),企業(yè)所得稅不需要填寫第7行免稅收入
請問一下老師,我是一家廣告公司,疫情期間,國家出臺免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),這個(gè)月我的含稅銷售額是61960元,在申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)時(shí),61960是應(yīng)該填免征收入還是應(yīng)征收入?免征收入填進(jìn)入申報(bào)出現(xiàn)錯(cuò)誤
老師,我填寫所得稅報(bào)表的時(shí)候,營業(yè)收入中包含免稅收入,我們是景區(qū),疫情期間減免,那是不是應(yīng)該在第7行選擇免稅收入,填寫相應(yīng)的金額啊
老師好,我們公司投資一家自然人公司獲得的投資收益不是不用繳納企業(yè)所得稅嗎 ,那報(bào)這個(gè)企業(yè)所得稅的時(shí)候是在哪一列填寫,是在第5列不征稅收入還是第7列免稅收入填寫
老師我們企業(yè)這個(gè)季度開票收入是二百多萬,增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報(bào)表中在選擇減免代碼嗎
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做