您好,專用發(fā)票也可能是差額的
小規(guī)模差額征稅是什么情況,我是開的3個(gè)點(diǎn)專用發(fā)票,不存在差額征稅吧!只有普通發(fā)票才存在免稅吧
人力資源管理企業(yè)差額開票,可以在新系統(tǒng)選差額征稅開一張普票嗎?也就是說服務(wù)費(fèi)和代發(fā)工資開一張普票選差額征稅開,這樣可以嗎?還是說只有專票才能用差額征稅開票這個(gè)功能?
老師,保安公司(小規(guī)模),實(shí)行差額征稅,開具了1%專用發(fā)票,又開具了5%普票。差額征稅的納稅人不是不可以開具專票嗎,為什么可以這樣開呢
小規(guī)模納稅人開具5個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,季度銷售額不超45萬的情況請(qǐng)問是不是免征增值稅?
2022年的4-12月的免稅政策只對(duì)3%的小規(guī)模企業(yè)吧?那若小規(guī)模企業(yè)開專票是不享受的吧?若開差額征稅的5%是否可以享受免稅?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我是小規(guī)模,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵吧!高速過路費(fèi)也不能抵稅吧
您好,是的,您的理解非常正確