您好,放在今年2021年,或者您去國稅更正申報
你好,我想問一下,我注冊了公司,營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)拿到了,公司賬戶也開了,也申請稅務(wù)備案了,這幾個月都是0報稅,但是目前工廠還在建,前面建廠的資金都是私人拿的,沒有存在公司賬戶里面,現(xiàn)在為了管理,我想把錢存進公司賬戶,統(tǒng)一支出,方便記錄,公司目前還沒有營業(yè),只有支出,沒有收入,現(xiàn)在我想問,存進去以后再拿出來建廠需要上稅嗎?就目前的情況我們需要注意那些問題,比如0報稅是不是只能連續(xù)半年,超過半年就要被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
老師你好,我想請問一下,我是新手會計,我們公司去年下半年銷售大桶水,因為價格低,水廠那邊沒有發(fā)票給我們,所以也沒有記賬收入。成本都沒記,今年才發(fā)現(xiàn)這個問題,收入和成本都沒有,但是匯算清繳已經(jīng)完了,還能補救嗎
老師,周末好!我們公司去年7-8月份的餐飲收入今年5月份學(xué)校才打過來,那個大學(xué)食堂今年1月份已經(jīng)被其他公司競標走了,我們公司今年1月份就沒做了,7-8月份的成本發(fā)票和工資費用都被前面?zhèn)€會計全部抵減完了,現(xiàn)在有20萬的收入,一張成本發(fā)票都沒有,老板又不想交稅,因為前面?zhèn)€會計總是做的虧損,這種情況我怎么辦呀?請老師指點一下!謝謝
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個財務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當于沒有交稅,現(xiàn)在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
老師你好?有亇問題螥我想問你一下!我單位2021年個稅申報表已經(jīng)申報過J,已經(jīng)計入當期成本,只是實發(fā)工資沒有支付,因為單位沒有錢,應(yīng)付工資余額就放在貸方了,有位員工個人所得稅匯算清繳沒有申報,說沒拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個人所得稅申報表,這樣以來是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請問老師這賬務(wù)怎么處理你能把一個完整的會計分錄作一下嗎?謝謝老師!
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
放在2021年的話,2020年的應(yīng)該怎么做分錄啊
您做完了匯算清繳,那么2020年就不需要管了
這個不是逃稅或偷稅嗎
哪門子逃稅漏稅,按照您的思路,您已經(jīng)逃稅漏稅
我這不是新手嗎,剛開始做不懂,怕犯法
那我2020年的不管是不是我從2021年開始要把現(xiàn)在庫房里面的東西暫估入賬了,但是錢都是我們老板自己從他私人賬戶里面付的,我應(yīng)該怎么暫估入賬啊,分錄怎么做
您收入沒有按時記賬,沒有繳納增值稅,是不是偷稅了,您一上來就上綱上線我有點怕啊
舉個例子:您買橘子10元,1月份暫時不付錢,到了2月份再去付款
現(xiàn)在您就是2020年的收入成本暫時沒有記賬,放入2021年
您還是覺得怕?lián)?,去更正申報匯算清繳。
更正肯定我們老板不會同意的,那我從這個月開始記2020年的收入和成本嗎,還是說我直接從這個月開始記以后得收入和成本
您好,補上2020年的收入成本就可以了
補記的話,能一次性補記嗎,因為有好幾批貨物已經(jīng)銷售完了,這些沒有銷售清單也沒有貨物出庫單,但是有對方送貨的送貨單,可以根據(jù)送貨單暫估入庫是嗎,但是銷售的話就沒有什么原始憑證了,怎么辦,因為有一些商品是我們老板自己賣的,多少錢也沒有告訴我,我只能查出我們公司平臺上自營店里的
您好,可以一次性補計
銷售呢,不知道金額的那部分怎么辦
您好,可以進行估算的
就按照我知道的價格估算是嗎,分錄怎么做,
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅
今年有一些貨沒有給我送貨單什么的,具體到貨多少我也不知道,我還用記賬嗎
您好,今年的可以不用
我可以根據(jù)對方的送貨單暫估入庫嗎
還有我們老板賣的錢都在他那里,我能不能從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款他的名下
您好,是可以暫估的,需要掛好供應(yīng)商,以免日后對賬麻煩