你好,計(jì)算攤余成本時(shí)不需要減去減值
其他債權(quán)投資的減值是計(jì)入 其他綜合收益的,因?yàn)橛?jì)算攤余成本是要減去減值的,但是這里是其他綜合收益,也要減嗎?
其他債權(quán)投資的減值是計(jì)入其他綜合收益的,而不是計(jì)入減值準(zhǔn)備的,那么計(jì)算攤余成本的話,需要減掉那個(gè)減值金額嗎?
借:信用減值損失 貸:其他綜合收益-其他債權(quán)投資減值準(zhǔn)備 我不明白:減值準(zhǔn)備為什么會(huì)計(jì)入到其他綜合收益的貸方?其他綜合收益的貸方不是表示其他綜合收益的利得嗎?
其他債權(quán)投資的減值,為什么計(jì)提減值時(shí)計(jì)入其他綜合收益,而轉(zhuǎn)回時(shí)計(jì)入其他債權(quán)投資
老師這個(gè)債權(quán)被視為其他債權(quán)投資,這里的減值不是不影響攤余成本嗎,減值: 借:信用減值損失 貸:其他綜合收益 為什么最后算攤余成本把這個(gè)減值還要減掉呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)票賦碼怎么付
個(gè)人代開(kāi)房租跟公司開(kāi)房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開(kāi)具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別