您好 請問前面收到藍字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
老師您好,請問供方多開了一張發(fā)票,我們是購貨方,我這邊退稅認證里確認勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負數(shù)的發(fā)票,供方負數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進項稅額轉出嗎?是退稅認證的,不是抵扣認證
老師您好!進項已勾選認證了,貨又退了開出紅字信息表,賬怎么做呢?
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
一張發(fā)票上部分設備退貨,購方發(fā)票未認證,但已入賬退不了,購方開具紅字信息表勾選的是未抵扣,這種情況銷方同樣依購方紅字信息表開紅字發(fā)票給購方?購方后續(xù)怎么認證發(fā)票
老師,11月已做退稅勾選認證,但在12月退稅申報的時候被退回,這種情要先做:進貨憑證信息退回,再退回發(fā)票給供應商填開紅字信息表嗎
借 庫存商品 應交增值稅~進項稅 貸 應付賬款
借 庫存商品 借方紅字 貸:應交增值稅~進項稅額轉出 貸方藍字 貸 應付賬款 借方紅字
借 庫存商品 借方紅字 貸:應交增值稅~進項稅額轉出 貸方藍字 貸 應付賬款 貸方紅字? 抱歉前面寫錯個字
申報表怎么申報呢
填寫附表二進項稅額 紅字發(fā)票信息欄次
老師您好!我們珠寶店每次進貨都有進項票,我們賣出的手飾都是個人買的他們都不要票,那這樣怎么做賬?
可以做未開票收入 賬務處理跟開具發(fā)票一樣的 憑證附件少一張發(fā)票而已
未開票有限額嗎?
這個沒有規(guī)定的限額
好的老師還有個公司要注銷需要注意那些事項呢
這個您可以看一下學堂相關課件的 比較系統(tǒng)