同學(xué)您好,您具體根據(jù)公式套用,年數(shù)總和法公式為:年折舊率 = (預(yù)計使用年限 - 已使用年限)÷ 預(yù)計使用年限 × (預(yù)計使用年限 + 1)÷ 2。 這里2021年是第一年的半年和第二年的半年

(3)2020年6月30日,該條生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)。該條生產(chǎn)線的預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為0,采用雙倍余額遞減法計提折舊。
2.甲公司為一般納稅企業(yè),適用增值稅率為13%。2019年2月以銀行存款購入設(shè)備一臺,價款380萬元,增值稅49.40萬元,運(yùn)雜費(fèi)5.75萬元,立即投入安裝。安裝中領(lǐng)用工程物資75.85萬元;領(lǐng)用原材料的實(shí)際成本為15萬元;領(lǐng)用庫存商品(應(yīng)稅消費(fèi)品)的實(shí)際成本為18萬元,市場售價20萬元(不含稅),消費(fèi)稅稅率10%。安裝完畢投入使用,該設(shè)備預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為20萬元。 要求: (1)計算安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時固定資產(chǎn)的成本。 (2)假定2019年4月10日安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) ,采用平均年限法計算2019年、2020年和2021年年折舊額。 (3)假定2019年9月10日安裝完畢預(yù)定可使用狀態(tài),采用年數(shù)總和法計算2019年、2020年和2021年年折舊額。 (4)假定2019年12月10日安裝完畢預(yù)定可使用狀態(tài),采用雙倍余額遞減法計算2020年~2025年年折舊額。 (5)假定2019年3月10日安裝完畢預(yù)定可使用狀態(tài),采用雙倍余額遞減法計算2019年~2025年年折舊額。
假如2020年1月購入固定資產(chǎn)價款100萬,2020年6月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限5年,用年數(shù)總和法,2021年計提折舊為多少?怎么做
老師好,想問下:2020年3月31日,甲公司采用出包方式對某固定資產(chǎn)進(jìn)行改良,該固定資產(chǎn)賬面原價為3600萬元,預(yù)計使用年限為5年,已使用3年,預(yù)計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊。甲公司支付出包工程款96萬元。2020年8月31日,工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用,預(yù)計尚可使用4年,預(yù)計凈殘值為零,采用雙倍余額遞減法計提折舊。2020年度該固定資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊額?
2019年12月31日,生產(chǎn)線工程完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前,為建造該生產(chǎn)線發(fā)生的固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)為30萬元。該生產(chǎn)線預(yù)計使用年限為5年。預(yù)計凈殘值為2萬元。采用年數(shù)總和法計提折舊。
安保公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開票。
產(chǎn)品的進(jìn)銷存第一個月有庫存,但是后續(xù)幾個月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存,庫存進(jìn)了多少就出掉多少,價格也是按照后面進(jìn)來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動過,后續(xù)又也出完了,會不會有問題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報表上稅金及附加為負(fù)數(shù),這個怎么處理?
老師,審計查出原來會計將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨(dú)從個體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個項(xiàng),收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買的液氮,儲罐租金,和送貨服務(wù)費(fèi),這三個做什么科目,二級的,麻煩寫下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費(fèi)的吧?那還要計提職工教育經(jīng)費(fèi)。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個月2000元,9月份未付,10月份的時候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過二手市場,二手市場不要我們開票,二手市場開了票給個人,我們報稅時個是報無票收入?


好的,謝謝喔
不客氣,這是我們的職責(zé)所在