你好,可以這么做的。
老師,調(diào)整上年應收賬款,可以把已經(jīng)收到的款一起也調(diào)整嗎?
財務報表的調(diào)整,應收賬款期末貸方余額,我可以把它調(diào)整到應付賬款里嗎?
去年有一筆款本來是做應收賬款,但做到了其他應收款科目,今年可以把它調(diào)整過來嗎?可以在去年的報表上反應嗎?
老師請問可以吧其它應收款調(diào)整到應付賬款嗎?
老師,我把去年的應收賬款少做了一筆,銷項稅也少做了,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么去調(diào)整呢?年度匯算也做了。
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務費2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?
那應該怎么調(diào)整呢?調(diào)整應收是借未分配利潤,貸應收賬款。調(diào)整收到的款是貸方紅沖應收賬款嗎?
你好,具體的是什么業(yè)務的?
原來沒調(diào)整前是借應收,貸主營業(yè)務收入,收到款是借銀行存款,貸應收
現(xiàn)在是要把應收和收到的款一起沖減掉
借銀行存款負數(shù)貸利潤分配負數(shù)。
老師,應收賬款也要沖
你好,應收賬款現(xiàn)在沒有余額,不用沖的,直接沖銀行存款就可以直接你退錢。
不是,是上年做多的應收老板要求沖回正確的數(shù)據(jù),所有以沒余額也要做沖減,連收到的款也一起沖減
你好,是確認收入做多了嗎?
是的做多了
借利潤分配 貸應收賬款
那多收款退回呢?
借應收賬款貸,銀行存款。
老師,這樣一借一貸應收還是沒沖啊
你沖收入沖多少銀行存款退多少?
這個是一樣的金額嗎?
是一樣的
那不就是應收賬款沒有做多,你銀行收多了,收入做多了,和應收賬款沒有關(guān)系
老師你沒懂我的意思,我說了應收是沒有余額但就是要做一筆沖減
那不就是收入做多了,借利潤分配貸應收賬款嗎? 誰讓你退錢啦?
為什么要退錢 你多收了人家的錢嗎
應收紅沖 借利潤分配 貸應收 就這個