您好 現(xiàn)在收到車輛購置稅的發(fā)票應(yīng)該入固定資產(chǎn)科目
請(qǐng)問一下老師,買大車車輛購置稅一般跟固定資產(chǎn)記一塊吧,現(xiàn)在固定資產(chǎn)發(fā)票沒認(rèn)證,但購置稅已經(jīng)交了,這部分購置稅記賬的話記入什么科目?
我公司是車輛掛靠公司。2015年到現(xiàn)在有100多臺(tái)車都沒入過賬。怎么處理,今年計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?好多機(jī)動(dòng)車發(fā)票都沒有了,購置稅發(fā)票也只有一半的車有
老師好,請(qǐng)問公司買了一臺(tái)車,之前收到車的發(fā)票已經(jīng)入到固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在收到車輛購置稅的發(fā)票應(yīng)該入哪個(gè)科目比較好,
老師我公司把不該入固定資產(chǎn)的車輛誤入在公司的固定資產(chǎn)并已經(jīng)提取了折舊,現(xiàn)在要把這這車轉(zhuǎn)入到庫存商品,當(dāng)時(shí)購車的車輛購置稅也放入到固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)在要從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到存貨,可是購置稅該怎樣處理呢?也一同隨固定資產(chǎn)原值轉(zhuǎn)入到庫存商品科目嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
請(qǐng)問老師,原先買車計(jì)入固定資產(chǎn)并已開始折舊計(jì)提,現(xiàn)在又收到車輛購置稅發(fā)票計(jì)入該固定資產(chǎn),需要調(diào)整折舊額嗎?
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
但是之前已經(jīng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里增加了固定資產(chǎn),那這個(gè)稅就無法再添加到對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)了呢,這樣要怎么處理呢?
你的固定字卡片不可以修改嗎
是的,去年12月入的,這個(gè)購置稅是近期才收到的呢。
固定資產(chǎn)卡片不可以修改 那也不可以轉(zhuǎn)在建么?
因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了不可以做任何修改呢
那這樣的話 一次性攤銷計(jì)提折舊吧
分錄直接寫:1、借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。2,借:管理費(fèi)用—折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊嗎?
您可以直接這樣寫分錄么 不通過固定資產(chǎn)模塊生成憑證
如果通過固定資產(chǎn)模塊的話不就變成另一個(gè)固定資產(chǎn)了嗎?一定要通過固定資產(chǎn)模塊嗎?因?yàn)榭紤]到一次性折舊呢。
我的意思是 有的軟件不能直接錄入固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)科目 要根據(jù)模塊生成憑證
好的,我明白了老師,謝謝您
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問