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公司是做培訓機構,老板想知道總校區(qū)和分校區(qū)的各成本利潤,請問怎么做賬?共用一個銀行賬號和所有物品,那往來賬怎么處理?比如總公司發(fā)放3000元的商品,憑證做借其他應收-分校區(qū)貸庫存商品,那其他應收到時候怎么沖回?類似于這樣的往來沖帳,急!

2021-03-26 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-26 23:15

你直接分開建帳即可,校區(qū)間往來用其他應收款來處理,不需要平,合并報表的時候就抵消了。

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快賬用戶9085 追問 2021-03-26 23:18

合并報表怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-03-26 23:18

合并報表就是你每一個培訓機構,他們是單獨的,你要看企業(yè)整體的一個數據,他們的報表相加呀,相加之后相互的往來就抵消了。

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快賬用戶9085 追問 2021-03-26 23:20

你是說分校區(qū)做一份利潤表,然后再匯總所有校區(qū)做一份利潤表,這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-27 07:39

對的,就是這意思的哈

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快賬用戶9085 追問 2021-03-27 09:45

請問合并報表分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-03-27 10:39

合并報表就是個別報表數據相加,涉及內部交易進行抵消調整

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你直接分開建帳即可,校區(qū)間往來用其他應收款來處理,不需要平,合并報表的時候就抵消了。
2021-03-26
?你好? ?1 是的? ? 這個是掛其他應收款的? 2;? ? ?應該是做應收賬款? ? ? ?做成本 沖應收賬款;? ? 主要區(qū)別就是 :應收賬款是計算和主營業(yè)務收入有關賒銷的往來核算,而其他應收款是核算與其主營業(yè)務無關的往來。
2021-08-03
同學你好 沒有發(fā)票的都要調增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
同學你好 這個的話建賬直接盤點所有的數據做期初數就行了,然后按門店分,二級科目設置門店的名字
2020-11-07
1.問題是什么 2.要開發(fā)票的,沒有發(fā)票做費用要調增的 3.沒有發(fā)票都是要調增的
2020-09-01
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