您好 請(qǐng)問自己已經(jīng)開具了五萬的發(fā)票給對(duì)方嗎

你好,想問一下,購買方明明說要5萬的貨,但是只打款了3萬,剩下的2萬不愿意支付,我是否沖紅掉發(fā)票上2萬出來?這樣對(duì)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我公司上月支付了5萬的貨款,對(duì)方貨全部發(fā)過來了,但專票只給我開了2萬,剩下的下月開給我,問題是我上月就已經(jīng)全部開給出去了5萬的貨,本想暫估入庫3萬,但錢又是全部付出去了,不知道這個(gè)分錄如何做?借庫存商品5 貸暫估應(yīng)付款5但我當(dāng)月就把全部款都付清,我要如何做分錄?
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會(huì)立即發(fā)貨并且組織安裝。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會(huì)立即發(fā)貨并且組織安裝。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
我有個(gè)問題,就是八月份打多了一筆錢,5萬,打了兩次,一次應(yīng)該付的,后來老板在我不知情的情況下又打了,當(dāng)時(shí)他說這筆錢當(dāng)做是貨款,實(shí)際是對(duì)方已經(jīng)退回到她的私人微信上面,就相當(dāng)于供貨商并沒有多收。九月要支付這個(gè)供應(yīng)國10萬,老板私人打了五萬,就是八月多轉(zhuǎn)的那筆錢,公司只需要打5萬,不明白怎么做賬,有點(diǎn)繞
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?


對(duì)的,貨款是5萬,我們這邊確實(shí)開了
那地方收到發(fā)票后認(rèn)證抵扣了嗎
抵扣和沒有抵扣都說一下吧
沒抵扣把原發(fā)票收回 開具紅字發(fā)票信息表 然后開具紅字發(fā)票 已經(jīng)抵扣 對(duì)方開具紅字發(fā)票信息表 然后您開具紅字發(fā)票