同學(xué)你好 為什么把含稅的填到不含稅的地方了
老師:我們是律師事務(wù)所,7月份成立的,這個(gè)季度的不含稅收入是28118.82元,增值稅季度申報(bào)表怎么填呀?
您好,老師,我們這個(gè)季度做的無(wú)票收入,增值稅申報(bào)表是在這個(gè)地方填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額嗎
老師,你好,我公司報(bào)季度稅時(shí),把含稅的收入填到申報(bào)表不含稅的地方,這個(gè)分錄怎么做
老師,小規(guī)模納稅人,本季度申報(bào)時(shí),實(shí)際含稅收入是569140,開(kāi)票不含稅收入是563504.96,申報(bào)時(shí)附表一第8欄只能填563504.95,這樣我應(yīng)該怎么處理?所得稅的收入按哪個(gè)數(shù)申報(bào)?
老師 你好 我是小規(guī)模的物業(yè)公司 目前我測(cè)算第四季度的不含稅的收入是57萬(wàn) 我是剛剛代賬小規(guī)模公司的 我報(bào)稅填寫(xiě)申報(bào)表 有個(gè)這個(gè)表 你看我需要填寫(xiě)嗎 是附表 附表一 我拍照你看 我怎么填寫(xiě)
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
你好老師,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已經(jīng)作廢不了,現(xiàn)在該怎么做?
申報(bào)表可以更正申報(bào)了
你好老師這個(gè)是多報(bào)了,沒(méi)有繳納稅款,我公司是小規(guī)模納稅人
不管多報(bào)少報(bào)都可以做更正申報(bào),和你交不交稅沒(méi)關(guān)系,
知道了,謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你滿意給個(gè)五星好評(píng),謝謝