3月份可以計(jì)提這筆費(fèi)用
老師,請問,9月份有物流費(fèi)用5000元,我在10月份支付了,那么這5000元,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制屬于9月份的是嗎?按照收付實(shí)現(xiàn)制屬于10月份的是嗎?
老師,我們的物流費(fèi)用是3月份的物流費(fèi)用于4月30日支付,請問下我在3月份需要計(jì)提這筆費(fèi)用嗎
老師,利潤表中費(fèi)用是當(dāng)月報(bào)銷的費(fèi)用嗎,例如做4月利潤表,4月付3月物流費(fèi),那這在利潤表中是體現(xiàn)在3月還是直接記4月?
老師,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月費(fèi)用計(jì)入當(dāng)月,我當(dāng)月發(fā)生的物流費(fèi)用是100元,但是當(dāng)月未支付,分錄:接管理費(fèi)用-快遞費(fèi),帶應(yīng)付賬款。則摘要是寫計(jì)提物流費(fèi)用,還是寫支付物流費(fèi)用呢?
老師:我想問下:3月份開的發(fā)票,正常入費(fèi)用賬了,4月份發(fā)現(xiàn),這個(gè)發(fā)票,把我們的稅號開錯(cuò)了。然后4月份重新開了,那3月的這筆費(fèi)用要調(diào)整嗎?
在小規(guī)模納稅人期間收到專票,未取得收入,未開過票票,后轉(zhuǎn)為一般納稅人,專票可以認(rèn)證嗎
公司要注銷賬上有12年的發(fā)票沒回來的預(yù)付款怎么辦,用沖平嗎
銀行手續(xù)費(fèi)回單怎么入賬? 后面收到發(fā)票時(shí)又怎么處理呢
老師資本公積是什么錢
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊當(dāng)月不折舊嗎?下月累計(jì)折舊,二十八期2月課程里面為什么老師做的那個(gè)表格顯示已經(jīng)累計(jì)折舊一個(gè)月了
老師 我們公司是做魚塘垂釣服務(wù)的 客人到我們魚塘釣魚客人是先買釣魚票 然后再去魚塘釣魚 客人釣上來的魚:客人可以帶走,也可以再把釣上來的魚賣給我們魚塘, 就是我公司當(dāng)初第一步先從供應(yīng)商那里先把魚進(jìn)貨進(jìn)來, 從供應(yīng)商那里進(jìn)來的魚,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢?[抱拳]
關(guān)于企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)具體要怎么做
毛利2個(gè)點(diǎn),是不是含稅進(jìn)價(jià)收入乘2個(gè)點(diǎn)
老師工資薪金個(gè)稅每月申報(bào)日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個(gè)價(jià)錢一共5個(gè),就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個(gè)需要改價(jià)錢,我這個(gè)怎么操作啊
可是3月份沒有收到發(fā)票,如何做賬務(wù)處理呢
借費(fèi)用貸預(yù)提費(fèi)用
若款項(xiàng)是4月30日先支付,發(fā)票5月份才到,這種情況如何處理呢
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月費(fèi)用計(jì)入當(dāng)月
如何做分錄呢
老師,您能把先計(jì)提票未到,然后支付票未到,最后發(fā)票到,這3種情況的分錄告訴我嗎,謝謝哈
先計(jì)提票未到 借費(fèi)用貸預(yù)提費(fèi)用
支付票未到 借預(yù)提費(fèi)用貸銀行存款
發(fā)票到了不用做賬
那先計(jì)提票未到,借費(fèi)用金額是未稅金額嗎
如果沒有計(jì)提稅金,發(fā)票可以補(bǔ)做稅金分錄