您好,直接按減半征收后的金額做分錄即可。
老師您好!1、小規(guī)模季度收入不超過(guò)30萬(wàn),專票部分的城建稅減半,印花稅全額。那教育和地方教育和水利基金是減免還是減半呢? 2、如果超過(guò)了30萬(wàn),那城建及附加稅又怎么征收呢? 請(qǐng)解答,謝謝
小規(guī)模的附加稅減半征收,直接計(jì)提應(yīng)交的金額就可以了對(duì)嗎?不用再做營(yíng)業(yè)外收入,附加稅減免分錄了吧!
老師好,小規(guī)模納稅人城建稅及教育費(fèi)附加減半征收的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?是直接做應(yīng)該繳的減半的數(shù)還是全額做了,再做一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入?
老師,您好!小規(guī)模納稅人城建稅,印花稅和兩個(gè)附加享受減半征收,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是按全額計(jì)提“借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等”,交的時(shí)候再“借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入”。還是直接按實(shí)際繳納的金額來(lái)計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模的附加費(fèi)是減半征收,按應(yīng)交增值稅基礎(chǔ)上計(jì)提,實(shí)際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對(duì)嗎?貸方記營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免嗎?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
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老師,第一次買稅控盤,可以抵扣的數(shù)是440還是280呢?
這個(gè)看一下發(fā)票了,正常情況應(yīng)該是280元。
老師,我做了一個(gè)稅控盤抵扣的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi),為什么期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候貸方是紅的呢?余額表中,管理費(fèi)的借方還有余額
您公司使用記賬軟件的話,要借計(jì)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)