您好,理論上是可以查詢到2017年的發(fā)票的

老師,增值稅發(fā)票認(rèn)證勾選平臺上最多查前查幾年的發(fā)票
我想問下在認(rèn)證發(fā)票平臺怎么查之前月份某個(gè)月具體那幾張發(fā)票勾選認(rèn)證了
如何在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上查找已勾選認(rèn)證過的發(fā)票
老師,增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺跟增值稅發(fā)票勾選平臺是同一個(gè)嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


老師,是從2017年實(shí)行網(wǎng)上勾選認(rèn)證的嗎?
是從2016年9月1日開始的
老師,那為什么理論上可以查詢到2017年的發(fā)票而不是2016年的呢
因?yàn)楹笃谌∠J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)間規(guī)定最早就是從2017年可以查詢到
老師,我們從系統(tǒng)上查到還有2017,2018年沒認(rèn)證的發(fā)票,還能認(rèn)證抵扣嗎?
可以,當(dāng)然可以抵扣了
老師,我們以為發(fā)票對方?jīng)]開,有些做營業(yè)外收支了,怎么辦
那你能找到發(fā)票嗎
找不到了
既然找不到發(fā)票了 計(jì)入營業(yè)支出也所謂了 都不能扣除
老師,能不能寫說明抵扣入賬呢
抵扣是可以抵扣的,只是不能抵扣企業(yè)所得稅了
可以抵扣銷項(xiàng)稅是嗎,老師
肯定可以抵扣銷項(xiàng)稅
老師,我們2018年開給別人的一張專票還在我們這里,會不會對我們有什么不好的影響
沒有什么影響的,有影響早找你們了嗎
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評,多謝。