同學(xué)你好 增值稅 企業(yè)所得稅不一樣 需要進(jìn)行更正申報(bào)
您好,上個(gè)月剛剛接手公司的賬,之前是別的會(huì)計(jì)在做賬,然后現(xiàn)在賬很亂,我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過(guò)了,之前那個(gè)會(huì)計(jì)增值稅一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報(bào)表對(duì)不上,應(yīng)該是認(rèn)證申報(bào)和做賬不統(tǒng)一造成的,現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)不對(duì),早些數(shù)據(jù)也找不到了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我該怎么辦能把這個(gè)數(shù)對(duì)上,能一筆調(diào)嗎?
老師,你好,剛接手一家外賬,小規(guī)模的,前任會(huì)計(jì)賬務(wù)只做到7月份,但是所得稅和增值稅申報(bào)已經(jīng)做了,我現(xiàn)在出賬務(wù)的話,發(fā)現(xiàn)做出來(lái)增值稅和成本那一塊跟申報(bào)的不一樣,請(qǐng)問(wèn)成本這一塊不一樣要緊不,是不是到匯算清繳調(diào)整就好了呀
老師 我年前剛接手一個(gè)公司的賬小規(guī)模企業(yè),是從去年7月份開(kāi)始做的,但是這之前增值稅和所得稅都是零申報(bào)的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)表還沒(méi)出來(lái),現(xiàn)在報(bào)表出來(lái)后,之前零申報(bào)的報(bào)表是不是還需要做更正啊
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司3月份成立的,小規(guī)模納稅人,季報(bào),稅務(wù)備案都已經(jīng)完善了,每個(gè)月都在零申報(bào)個(gè)人所得稅,到現(xiàn)在還沒(méi)有業(yè)務(wù),那我現(xiàn)在需要建賬不呢,7月增值稅也要零申報(bào)是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來(lái)負(fù)利潤(rùn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒(méi)有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤(rùn),會(huì)產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
麻煩老師說(shuō)明白一點(diǎn),增值稅應(yīng)該是對(duì)的,根據(jù)開(kāi)票來(lái)報(bào)稅的,只是有個(gè)別小數(shù)點(diǎn)不對(duì)。這個(gè)如果更正能更正3季度和4季度的?還有所得稅預(yù)繳那個(gè),本來(lái)就是預(yù)繳,不能等到匯算清繳再調(diào)整嘛
之前的都可以更正的,那個(gè)季度申報(bào)的不正確就更正那個(gè)季度的,匯算清繳調(diào)整的稅會(huì)差異,你賬做的不正確肯定要先調(diào)賬 然后調(diào)申報(bào)表
意思是先把賬做出來(lái),再調(diào)申報(bào)表了,間隔兩期的也能調(diào)賬?搞不明白那個(gè)會(huì)計(jì)怎么算成本的,有些庫(kù)存后面沒(méi)貨了,開(kāi)了一堆發(fā)票出去
是的 要先調(diào)賬,間隔兩期也可以調(diào)賬 把賬調(diào)正確 ,后面的才會(huì)正確 ,也可以簡(jiǎn)化處理 在四季度的賬調(diào)整,
四季度的賬調(diào)整是指的所得稅預(yù)繳那個(gè)嘛,我沒(méi)做過(guò)外賬,不太懂
就是在四季度補(bǔ)完成本之后等于把全年真實(shí)成本,然后根據(jù)實(shí)際數(shù)修改四季度的申報(bào)數(shù)