你不能做收入,還沒有開工呢,做借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交增值稅,只能這樣掛著
老師們好:我們是建筑行業(yè),請(qǐng)問項(xiàng)目在沒有開票給甲方的情況下,取回來的進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票,當(dāng)月要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如取得發(fā)票時(shí):借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸:預(yù)付賬款(供應(yīng)商) 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我是這樣做的:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)
請(qǐng)問老師,剛進(jìn)一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對(duì)方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請(qǐng)問下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
請(qǐng)問一下房地產(chǎn)企業(yè)在還沒有做結(jié)算的情況下,就是工程款還沒有全部支付,也還沒有開齊各種建安發(fā)票的情況下,但是又開了含稅的增值稅發(fā)票(因?yàn)橐暾?qǐng)契稅補(bǔ)貼,當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)政策),這種情況下,如何去結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
我們是建筑勞務(wù)公司,剛簽了合同,但甲方要求我們現(xiàn)在就開具發(fā)票,但是工程量還沒有完成那么多,這個(gè)情況下,我們的企業(yè)所得稅怎么辦?我們的主要成本是人工費(fèi),還沒有發(fā)生的勞務(wù)成本我能提前先暫估嗎?
我是建筑安裝企業(yè),請(qǐng)問老師工程剛開工需要預(yù)收部分工程款,但對(duì)方要求先開票。在還沒有成本的情況下開出發(fā)票怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?
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但已經(jīng)開票,不能確認(rèn)收入嗎?
你這個(gè)應(yīng)該是開預(yù)收款,不開工程服務(wù),612建筑服務(wù)預(yù)收款(建筑服務(wù)預(yù)收款) 這個(gè)是不征稅,應(yīng)該是開這個(gè),這個(gè)對(duì)應(yīng)做借銀行 貸預(yù)收了,只有有完工進(jìn)度對(duì)應(yīng)才做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們屬于包工包料的,比如100萬的工程,合同約定開工即預(yù)收30%的工程款,但對(duì)方要求見票付款。這種情況下分錄怎么做?成本怎么處理?
這個(gè)還沒有開工,沒有開工不能掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你實(shí)在想做收入話,開發(fā)票收入/總收入= 開發(fā)票成本/總成本,這樣倒推出來開發(fā)票對(duì)應(yīng)成本多少去暫估去結(jié)轉(zhuǎn)
意思是合同預(yù)計(jì)100萬的總收入,總成本80萬。預(yù)開票30萬,暫估結(jié)轉(zhuǎn)24萬成本嗎?
主要是發(fā)票已經(jīng)開出去了,應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)產(chǎn)生,不掛收入那掛哪個(gè)科目合適些呢?
是的, ,1 ,你開發(fā)票就開錯(cuò),開預(yù)收款不征稅,我上面寫了,正規(guī)是開這個(gè),沒有開工話, 2 ,你這個(gè)只是收款開發(fā)票,那只能算預(yù)收,所以這個(gè)我掛預(yù)收沒有掛收入,
主要對(duì)方要求按合同內(nèi)容開票
1 開之后借銀行 貸預(yù)收, 應(yīng)交增值稅,借預(yù)收 貸工程結(jié)算,有完工進(jìn)度,再按完工進(jìn)度做? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,合同毛利,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
我沒有設(shè)工程結(jié)算,而且本月開票可能下月才能付款
借應(yīng)收 貸 應(yīng)交增值稅,不含稅部分沒有收款不做
但這樣的話,月底申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)同步開票金額和會(huì)計(jì)處理收入金額不一致怎么辦
你怕稅局找你們就做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工,不按建安 合同準(zhǔn)則做賬話,沒使用工程結(jié)算話, 你去按我上面發(fā)暫估那個(gè)比例先掛成本,
我是借應(yīng)收30 貸收入27.52 貸稅費(fèi)2.48,借:成本24貸工程施工24,這樣一來我又不知道需不需要暫估工程施工了,還是先就這樣等工程施工為貸余額,后期有發(fā)生額了再?zèng)_抵?
先不暫估材料人工等,是的,后續(xù)發(fā)生再?zèng)_,
好的,非常感謝汪老師!
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了