你好,需要您問下你稅局,我之前公司是湖北仙桃,這個(gè)是按(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)*萬分之三*0.8繳納
印花稅的購銷合同金額,填的是本年累計(jì)銷售收入+主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,合計(jì)數(shù)嗎
湖北省的印花稅購銷合同計(jì)稅金額可按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)稅嗎
購銷合同印花稅,印花稅計(jì)稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計(jì)金額,印花稅計(jì)稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
小規(guī)模商業(yè)企業(yè),沒有購銷合同,印花稅按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額計(jì)算就可以嗎?
印花稅可以直接按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入交嗎 不按照合同金額交
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票?。?/p>
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
好的,感謝
不知道湖北地區(qū)是不是都是一樣哈,
好的,我再咨詢一下稅局
好我先回復(fù)別的學(xué)員了