你好,是的,是這樣的
老師,像這樣的小規(guī)模無票收入,月底是無需結轉稅費對嘛?但是在納稅申報表時是是要填未開票收入,并把稅費填入相應減免欄嘛
老師,小規(guī)模納稅人無票收入平時記賬和開票收入一樣記賬,只是在申報納稅時把無票收入填報就可以了吧?
老師,如果是無票收入,小規(guī)模納稅人季度小于30萬,都是無票收入,怎么記賬報稅?
老師好,小規(guī)模在申報增值稅報表時,有開發(fā)票的收入和無票收入,無票收入是填寫在哪欄?無票收入是60W,有票是10W
小規(guī)模納稅人一季度申報了無票收入,二季度無票收入這部分沖紅了,那二季度申報時無票收入可以填負數(shù)嗎?應該不影響二季度的30萬季度申報把?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢