可以這樣操作。也可以按月計(jì)提。
老師您好:繳納和計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄怎么做?。?/p>
老師您好!季度繳納工會經(jīng)費(fèi)的時(shí)候用月底計(jì)提么?如不計(jì)提在繳納當(dāng)月的分錄是這樣做么? 借管理費(fèi)用~工會經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款
工會經(jīng)費(fèi)返還時(shí)為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi),返還時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)不就可以了嘛,為什么返還時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)付款
老師,前會計(jì)好像都沒有計(jì)提過工會經(jīng)費(fèi),只是在使用工會經(jīng)費(fèi)的時(shí)候走了兩筆分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。工會經(jīng)費(fèi)是這樣子操作的嘛?平時(shí)不計(jì)提,用的時(shí)候計(jì)提再報(bào)銷
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費(fèi) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) ,老師,工會經(jīng)費(fèi)返還款這樣做是不是應(yīng)付職工薪酬的都應(yīng)該是負(fù)數(shù),因?yàn)橛?jì)提時(shí)已經(jīng)這樣做一次了。
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時(shí)是個(gè)馬大哈的人,對數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個(gè)好的選擇,沒有那么精細(xì)化,不喜歡做賬,給別人做財(cái)稅咨詢
是不是計(jì)算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計(jì)算人民幣,還是按收入的第一個(gè)工作日匯率來計(jì)算人民幣,
老師,我公司有個(gè)股東另外成立了一個(gè)經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個(gè)人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關(guān)聯(lián)
小規(guī)模公司個(gè)稅超5000按照多少繳納稅款
老師我問一下那個(gè)面試sap是什么?我只用過用友和金蝶的財(cái)務(wù)軟件,用友大多數(shù)用過用友暢捷通,另外我周一就要入職了,然后他說他上了那個(gè)財(cái)務(wù)軟件erp,我問一下erp,嗯,我用不用提前在網(wǎng)上買一套模擬軟件熟悉一下,因?yàn)槲胰肼毜倪@家水表制造廠是私營的,就40多個(gè)工人,就我一個(gè)會計(jì),嗯,還是在工作中熟悉,還是我提前淘寶買軟件,提前熟悉要模擬一下
老師,注冊一般納稅人流程工商稅務(wù)銀行能說一下嗎
請問老師,樣品沒報(bào)關(guān)有收款,或者有報(bào)關(guān)無收款的樣品,如何做賬務(wù)處理,
您好老師請問我公司以前是在代賬公司做賬現(xiàn)在要交回公司我自己做需要交接哪些
計(jì)提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個(gè)稅怎么申報(bào)?
工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和發(fā)放掛在福利費(fèi)下面是對的嗎
工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和發(fā)放掛在應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
那前會計(jì)就是放在了福利費(fèi)下面怎么辦,因?yàn)樗怯玫墓?jīng)費(fèi)買員工福利
20年的不用管了,21年開始計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)。 工會經(jīng)費(fèi)是指交給稅局。除非企業(yè)設(shè)立了工會,并建議了工會賬。
那我們公司是成立了工會,平時(shí)應(yīng)該怎么操作,注意什么
以工會為單位,建議工會賬。與企業(yè)賬分開。