同學(xué)你好! 要看銷售了多少件,用390000/1200=325,也就是四月應(yīng)該銷售了325件商品
我們是工業(yè)企業(yè),進(jìn)銷存用的是月末加權(quán)平均,現(xiàn)在調(diào)庫(kù)存只能調(diào)入庫(kù),比如一件商品沒(méi)有了,月初還剩著500我入庫(kù)那里的數(shù)量填了負(fù)500,因?yàn)橛玫氖窃履┘訖?quán)平均,單價(jià)不一樣,庫(kù)存里面沒(méi)有了產(chǎn)品,但是還有余額這個(gè)怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫(kù)數(shù)量我填負(fù)500,因?yàn)槭羌庸I(yè)算分配率得出成本單價(jià),這樣就導(dǎo)致月出的單價(jià)和入庫(kù)單價(jià)不一致,產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)不在了,但是還有余額)
老師你好,就是三月期末庫(kù)存商品余額有720000數(shù)量有600件單價(jià)是1200然后四月銷售了一部分產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是怎么計(jì)算出是390000的呢
老師你好,在學(xué)庫(kù)存商品的售價(jià)金額法的時(shí)候遇到一個(gè)問(wèn)題。這個(gè)題目如果展開寫分錄是不是這樣?最終計(jì)算出的商品進(jìn)銷差價(jià)192和一開始分錄中算出來(lái)的商品進(jìn)銷差價(jià)250不一致,是不是我分錄寫錯(cuò)了?麻煩老師看看。我的分錄如下: 老師你好,這個(gè)題目的分錄是不是這樣寫阿? 1.本月購(gòu)入時(shí) 借:庫(kù)存商品 750(按售價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))65 (進(jìn)貨成本500*13%) 貸:銀行存款 565 實(shí)際成本 (500+65) 商品進(jìn)銷差價(jià) 250 2.確認(rèn)本月銷售收入 借:銀行存款 678 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600 (按售價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))78 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 (按售價(jià)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600 貸:庫(kù)存商品600 商品進(jìn)銷差價(jià)率=(250-180)+(750-500)/250+750 然后*100%=32% 已售商品分?jǐn)傔M(jìn)銷差價(jià)=600*32%=192 月末庫(kù)存商品成本=180+500-(600-192)=272
老師 這是一家商貿(mào)企業(yè) 上百種產(chǎn)品 有進(jìn)銷存系統(tǒng) 月末怎么計(jì)算成本呢 是不是上月末結(jié)存加本期購(gòu)入減去本期余額 就是當(dāng)月賣產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
老師,你好,一個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫(kù)了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來(lái)倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)少出了原料,這個(gè)月出了,然后我這邊就只能算少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,分錄是不是這樣 借,庫(kù)存商品 貸,原材料 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫(kù)存商品
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社保基數(shù)就是上年度員工實(shí)發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費(fèi)用(股東一直沒(méi)有實(shí)繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無(wú)需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購(gòu)進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時(shí)又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請(qǐng)來(lái)專家開會(huì),一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報(bào)了個(gè)稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)校總部是事業(yè)單位,我們本校屬于非營(yíng)利性社會(huì)組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個(gè)股東合伙,一人有一家公司,一個(gè)個(gè)體戶一個(gè)小規(guī)模,之前合伙的時(shí)候兩個(gè)公司分別差錢的時(shí)候都讓對(duì)方公司借過(guò)往來(lái)款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來(lái)款怎么處理啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
老師,我們是建筑裝飾行業(yè),小規(guī)模,公司支付的建筑工地衛(wèi)生不合格,公司把罰款支付給業(yè)主,如何記賬?會(huì)計(jì)分錄咋寫
請(qǐng)問(wèn)老師,私立學(xué)校的賬務(wù)好不好做呀?與傳統(tǒng)的企業(yè)賬務(wù)模式有什么不同的呢
老師好!有沒(méi)有這方面的的租賃合同和購(gòu)買協(xié)議模板?我參考一下
沒(méi)有四月他銷售給兩個(gè)公司了一邊300件一邊350件所以我搞不清楚為什么算出來(lái)是39萬(wàn)
完整的題目可以發(fā)一下嗎
因?yàn)槭巧蠙C(jī)操作發(fā)不了完整的題目,現(xiàn)在只有記賬憑證和科目匯總表
那也不對(duì)啊,庫(kù)存600件,銷售了300和350,合計(jì)有650件了,是不是題目還有其他條件沒(méi)看到呢
到時(shí)候上課,如果還是那個(gè)題目,再給老師你發(fā)一遍吧。老師能告訴我怎么計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,我每次都拿售出數(shù)量乘以單價(jià)這是錯(cuò)的吧
你這里的單價(jià)是銷售價(jià)格吧,單位成本是多少呢?
對(duì)的,單位成本是要算出來(lái)嗎,然后用銷售數(shù)量乘以單位成本是吧
是的,數(shù)量乘以單位成本就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,那單位成本怎么不知道怎么辦呢
成本不知道的話,那就沒(méi)法算了。這個(gè)庫(kù)存商品是企業(yè)自己生產(chǎn)的還是購(gòu)買的呢?
生產(chǎn)的,他前面購(gòu)買原材料了
那就要根據(jù)生產(chǎn)耗用的原材料費(fèi)用,人工費(fèi)用,以及制造費(fèi)用來(lái)算出庫(kù)存商品的成本
他原材料費(fèi)用是228000然后領(lǐng)用材料生產(chǎn)成本是248750沒(méi)有給出人工費(fèi)用。那要怎么算出主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
題目的條件就這么多嗎,最好把完整的信息提供一下
老師只有這么多信息了
這些信息還是沒(méi)辦法算出主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額