上月末結(jié)存+本期購(gòu)入-本期余額 =就是當(dāng)月賣(mài)產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本 可以這么計(jì)算的。
老師請(qǐng)問(wèn)贈(zèng)品送客戶(hù),借營(yíng)業(yè)費(fèi)用一贈(zèng)品貸:主營(yíng)收入,營(yíng)業(yè)費(fèi)用金額怎么算,是進(jìn)價(jià)嗎?另結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)成本,貸庫(kù)存,這個(gè)主營(yíng)成本可在月末與其他贈(zèng)送的贈(zèng)品一起核算嗎即月末用期初十本期購(gòu)一本期庫(kù)存,而不是每贈(zèng)送一個(gè),就結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,行嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本怎么做賬。八月份份坐了這個(gè)分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本124239.49 貸 庫(kù)存商品 124239.49 九月份沒(méi)有購(gòu)進(jìn)商品,但有銷(xiāo)售。月底沒(méi)做這個(gè)分錄。十月份有進(jìn)項(xiàng)有銷(xiāo)項(xiàng)。我想算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)用月末一次加權(quán)平均法咋算呢
如果本期收到上期銷(xiāo)售退回的商品然后又在本期全部銷(xiāo)售出去,請(qǐng)問(wèn)本期數(shù)量金額的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品(退回時(shí),和期末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存和主營(yíng)成本)要怎么做賬務(wù)處理呀, 我主要是退回時(shí)我做了入庫(kù)減少主營(yíng)成本,但同期又賣(mài)出了,我又要不要增加這部分的主營(yíng)成本減少庫(kù)存呀?
請(qǐng)問(wèn)加工企業(yè)賬面上沒(méi)有把原材料加工成成品憑證,直接是材料入庫(kù)了然后就賣(mài)成品了。月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,這些是起什么作用呢?
老師你好,就是三月期末庫(kù)存商品余額有720000數(shù)量有600件單價(jià)是1200然后四月銷(xiāo)售了一部分產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是怎么計(jì)算出是390000的呢
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專(zhuān)用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話(huà),能不能開(kāi)發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶(hù)工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷(xiāo)售的,用記做庫(kù)存商品嗎
老師 可是我這么算 對(duì)不上
這是理論上的。 實(shí)際我們軟件中可能用的是加權(quán)平均法,或者先進(jìn)先出法、其他方法來(lái)計(jì)算銷(xiāo)售成本的。