您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)162047.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅162047.36
具體的會(huì)計(jì)分錄 怎么做
這題具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
注會(huì)(會(huì)計(jì)):這個(gè)題具體分錄怎么做,寫一下金額和分錄
具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問這個(gè)題的具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
上海一網(wǎng)通辦里,個(gè)人股權(quán)變更一件事中, 上傳《股權(quán)原值及合理費(fèi)用證明材料》,請(qǐng)問股東為認(rèn)繳還沒實(shí)繳,這個(gè)股權(quán)原值證明材料是什么?自然人之間轉(zhuǎn)讓沒什么費(fèi)用,這個(gè)合理費(fèi)用證明材料怎么填?
老師 之前我們出口 收到的款,都掛在預(yù)收賬款科目了, 當(dāng)時(shí)因?yàn)樯儋Y料出口也沒退稅, 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢
老師,您好!請(qǐng)問 企業(yè)收到股東投入的專利技術(shù)入股,一共12項(xiàng)評(píng)估2500萬元,請(qǐng)問入賬無形資產(chǎn)需要按每個(gè)專利名稱分?jǐn)偨痤~入賬嗎?
請(qǐng)問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時(shí),收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
老師請(qǐng)問下公司購(gòu)買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開銷售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開銷售不動(dòng)產(chǎn),一部分開銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開增值稅專用發(fā)票嗎
配備操作人員的建筑施工設(shè)備出租符合簡(jiǎn)易征收中的清包工方式提供提供建筑服務(wù)嗎
我這邊有一家公司,23年12月的時(shí)候有一筆四百多萬的暫估,然后24年5月回了兩百多萬的發(fā)票進(jìn)來,還有兩百多萬就需要調(diào)出來交稅,請(qǐng)問各位老師這個(gè)分錄怎么調(diào)呀?我現(xiàn)在怎么調(diào)未分配利潤(rùn)都對(duì)不上
10萬增值稅專票,13個(gè)點(diǎn)客戶承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)。進(jìn)項(xiàng)10萬開專票,供應(yīng)商讓我們承擔(dān)10個(gè)點(diǎn),這樣我們是賺了還是虧了
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他,請(qǐng)勿重復(fù)接單
報(bào)年報(bào),需要調(diào)整的費(fèi)用,比如工資等怎么調(diào)整
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這個(gè)答案應(yīng)該是錯(cuò)的吧!
我寫的分錄是只考慮了轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額,是當(dāng)期需要繳納增值稅162047.36元時(shí)應(yīng)做的分錄。 請(qǐng)問當(dāng)期有銷項(xiàng)稅額嗎?
當(dāng)期沒有,老師能不能把這題寫一個(gè)完整的分錄給我
當(dāng)期沒有銷項(xiàng)稅額的話,您截圖的會(huì)計(jì)分錄是正確的。 實(shí)務(wù)操作中也存在當(dāng)期不繳納增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的情況,這種情況下,這道題只需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄就可以了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 如果結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話,就是您截圖的那個(gè)分錄。