您好,根據您的題目,=(6780000%2B56500)*0.13/1.13
老師好,甲公司為增值稅一般納稅人,某月銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元,計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷項稅額,這個怎么算啊,稅率13%
6、某企業(yè)一般納稅人,企業(yè)某月有關經營情況如下(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價6780000元,另收取包裝物租金56500(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價3164元。(3)購進生產用液品面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅器480000元。(4)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額30元。(5)購進一輛銷售部門的貨車,取得稅控機動車銷售統一發(fā)票注明稅額390000(6)組織職工夏李旅游,支付住宿費,取得墡值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。已知:培值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證要求:1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷綃項稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年9月銷售啤酒取得含稅價款226萬元,另收取包裝物租金1.13萬元,包裝物押金3.39萬元,已知增值稅適用稅率為13%,計算甲公司當月上述業(yè)務增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年9月銷售啤酒取得含稅價款226萬元,另收取包裝物租金1.13萬元,包裝物押金3.39萬元,已知增值稅適用稅率為13%,計算甲公司當月上述業(yè)務增值稅銷項稅額。
2.甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關經營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元。(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價316.4元。(3)購進生產用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480000元。(4)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。計算甲公司當月應納增值稅額。
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老師,葵花籽是不是免稅的
老師,我公司和香港A公司簽訂了服務合同,由香港A公司提供服務,合同沒有約定香港A公司委托國內B公司給我們公司提供服務費,有約定指定國內B公司收款,委托收款通知書有寫明國內B公司代收款并由B公司開發(fā)票,我們沒有和B公司簽合同,這樣是否合理?
數電發(fā)票如何批量開票?
公司注銷的時候,這個月虧損了,會退所得稅嗎
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老師,現在開紅字發(fā)票,已勾選認證的專票,不需要對方確認紅字信息了嗎
老師,請問我企業(yè)是賣玉米的一般納稅人,在平臺上賣貨,我們是通過支付寶收個人的款,這個款報增值稅未票收入,是以支付寶收多少錢作未票收入,還是支付寶提到對公賬戶上,以對公賬戶收多少錢作未票收入
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請問老師,4月份沖的簡易計稅票,5月份重新開的,怎么5月要交稅嗎?不是抵4月份紅票嗎
包裝物租金如果題上沒說那就也是屬于含稅的嗎?是不是所有包裝物都要一起算在價款里面?
您好,是的,您的理解非常正確。