您好 這樣子發(fā)票還可以用
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開(kāi)具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開(kāi),是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,然后再開(kāi)一份正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了?不用申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再?zèng)_紅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅普通發(fā)票經(jīng)辦人在票上簽錯(cuò)了,然后把寫(xiě)錯(cuò)的的劃掉寫(xiě)了正確的簽名,沒(méi)有擋到發(fā)票的內(nèi)容,這樣子發(fā)票還可以用嗎?
老師您好:銷(xiāo)售方開(kāi)增值稅普通發(fā)票銀行賬號(hào)寫(xiě)錯(cuò),又提供了一個(gè)正確的銀行賬號(hào)給購(gòu)買(mǎi)方,請(qǐng)問(wèn)這支發(fā)票有效嗎,可以給他付款嗎
你好,老師,有一張單,我給領(lǐng)導(dǎo)簽名了,才發(fā)現(xiàn)算錯(cuò)了。 報(bào)銷(xiāo)單的大寫(xiě)也已經(jīng)寫(xiě)了,是不是要重新寫(xiě)一張? 我用紅筆劃掉大寫(xiě)的,把正確的大寫(xiě)寫(xiě)在劃掉的上面。老師,你說(shuō)重新寫(xiě)一張,還是這樣劃掉糾正可以了???怎樣好點(diǎn)???
老師,請(qǐng)問(wèn)我收到一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,但是沒(méi)有電子簽章,可以正常入賬嗎?開(kāi)票方解釋說(shuō)是:新版UK開(kāi)出來(lái)的發(fā)票都沒(méi)有章?,F(xiàn)在是這樣的嗎
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒(méi)消化這么話(huà)。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問(wèn)一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開(kāi)過(guò)后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息錯(cuò)誤 ,需重新開(kāi)具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
那就是把錯(cuò)誤的名字涂了,改成正確的不影響發(fā)票的使用咯?
是的 這個(gè)不影響發(fā)票使用
好的,謝謝老師
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