同學(xué)您好,這就是您收到的外匯是吧
老師,就是我們企業(yè)是籌建期間,還沒正式營業(yè),內(nèi)賬來的,接著現(xiàn)在廠長那些拿過來一些單據(jù)報銷,例如買五金配件,皮帶,接著平時其他人報銷。老板車費(fèi),過路費(fèi),等一系列報銷。我是不是應(yīng)該摘要寫清楚支付購買什么,接著借長期待攤費(fèi)用_開辦費(fèi)。貸庫存現(xiàn)金。平時他們報銷我都這樣做分錄?
待清算外匯資金掛賬轉(zhuǎn)回我們公司賬戶的錢,業(yè)務(wù)寫著單證中心,這樣怎樣做分錄?摘要寫什么
我同行業(yè)是國際物流運(yùn)輸,是跟國外的快遞公司合作的,在國外快遞公司開了一個下單賬號(此賬號不是我司與國外直接簽的,是我老板名下的公司),我司是提供賬號給國內(nèi)的客戶下單運(yùn)輸。我司預(yù)收的款一般都是美金(私戶收),這預(yù)收款只是用來給客戶下單的基本費(fèi)用,等國外真正的賬單出來,再來結(jié)算的。算這種分錄怎么做。1、收到預(yù)收款(人民幣),借:銀行存款--XX銀行 貸:預(yù)收賬款,那出了賬單,要跟客戶結(jié)算,要怎么做分錄。2、收到預(yù)收款(外幣),借:銀行存款-外賬號(此金額是寫美金的金額,還是寫當(dāng)天用中行折算價的金額)結(jié)匯又怎么樣分錄?老師,就這兩個問題
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬會計,一般納稅人。他們是合伙企業(yè),其中一個老板做出納,實際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應(yīng)付款,使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細(xì)翻看了她做的憑證,認(rèn)為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
你好老師。工商局年報 哪個單位繳費(fèi)基數(shù),是一個人還是所有人合計?我們最低繳費(fèi)基數(shù)4416,差不多評論一個月8個人,有時候有變動 再就是單位繳納,是只是單位承擔(dān)的,還是個人承擔(dān)也算?
老師好,問下賣固定資產(chǎn)二手車,如何做分錄
老師,生產(chǎn)羊承包如何賬務(wù)處理?
老師您好!比如說我們公司有一筆業(yè)務(wù),2024年1 1月已給客戶開了票,在明細(xì)賬中做賬了,但到202 5年5月份才付了款,請問在2024年12月到2025年4月份這期間的明細(xì)賬中是否每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)一次(或者說就是每個月都要在明細(xì)賬中體現(xiàn)這一筆未付款),還是這期間明細(xì)賬中再不記賬,直至付款時再在明細(xì)賬中體現(xiàn)岀來。謝謝!
老師您好,公司有1000塊錢的無票支出,計入營業(yè)外支出——無票支出可以嗎?所得稅匯算清繳的時候需要填寫哪張表調(diào)增?
6月份是個稅季嗎?要做什么
我們公司營業(yè)執(zhí)照上沒有二手車業(yè)務(wù) 但是我們經(jīng)營的有,像這種可以開二手車發(fā)票不?
請問今年年報的從業(yè)人數(shù)填寫當(dāng)月截止6月的人數(shù)嗎?除開離職的?
監(jiān)控一般可以開哪幾個點(diǎn)的票
老師 我用的電腦打印機(jī)壞了,請教一下怎么把憑證導(dǎo)出來,我要想把憑證導(dǎo)出來。到別的電腦去打印,我用的金碟
是的,可是又不是貨款
那具體是什么款呢
具體也沒寫,就寫單證中心
那您可以具體問問銀行,是不是信用證的收款
如果是,要怎樣做分錄呢
那也就是和收貨款的一樣做,借銀行存款貸應(yīng)收賬款
可是之前的信用證費(fèi)用,是入財務(wù)費(fèi)用的
手續(xù)費(fèi)是記入財務(wù)費(fèi)用的
是入銷售費(fèi)用
但是您這是收款,實際是貨款的
那就是說付款的可以入銷售費(fèi)用,收外匯的就算入貨款內(nèi),對么?
是的,付款的是辦理的時候發(fā)生的費(fèi)用吧