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老師,小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控設(shè)備增值稅免稅的這個(gè)金額,在申報(bào)時(shí)用填嗎

2021-03-16 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-16 17:12

你好,小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控設(shè)備增值稅免稅的這個(gè)金額,在申報(bào)時(shí)是需要填寫的?

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快賬用戶8665 追問(wèn) 2021-03-16 17:13

哦,不知道在哪里填寫老師

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快賬用戶8665 追問(wèn) 2021-03-16 17:14

一般納稅人人也不知道在哪里填寫老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:14

你好 請(qǐng)看圖片,在這個(gè)表格填寫

你好
請(qǐng)看圖片,在這個(gè)表格填寫
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快賬用戶8665 追問(wèn) 2021-03-16 17:15

嗯每年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)也填到這個(gè)發(fā)生額里對(duì)嗎

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快賬用戶8665 追問(wèn) 2021-03-16 17:15

小規(guī)模和一般納稅人都是填在這里對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:15

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶8665 追問(wèn) 2021-03-16 17:18

我還想問(wèn)下,我的財(cái)務(wù)軟件里應(yīng)交增值稅都是一般納稅人用的三級(jí)明細(xì)。我在應(yīng)交增值稅里設(shè)計(jì)一個(gè)三級(jí)小規(guī)模專用,這個(gè)我用聯(lián)系軟件服務(wù)人員給公式嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:19

你好,不需要聯(lián)系軟件服務(wù)人員修改公式的??

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快賬用戶8665 追問(wèn) 2021-03-16 17:22

問(wèn)您一道財(cái)務(wù)管理的題可以嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-03-16 17:22

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。

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你好,小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控設(shè)備增值稅免稅的這個(gè)金額,在申報(bào)時(shí)是需要填寫的?
2021-03-16
二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-04-05
您好 當(dāng)期有需要繳納的增值稅,您可以填寫在主表進(jìn)行抵扣,
2020-10-20
你好,你本期有稅款抵減嗎?
2020-09-14
你好 借:應(yīng)交增值稅(減免稅), 貸:管理費(fèi)用?
2020-12-18
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