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老師,無法劃分的進(jìn)項稅額,根據(jù)當(dāng)期簡易及免稅銷售額比例轉(zhuǎn)出,若當(dāng)期簡易及免稅銷售額少,下期多,轉(zhuǎn)出金額相對來說偏少,可以這么理解嗎

2021-03-16 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 11:35

同學(xué)你好,是可以的;

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同學(xué)你好,是可以的;
2021-03-16
你好,需要每月以及年終均計算一次,少轉(zhuǎn)出的部分可以在當(dāng)月補申報,但是多轉(zhuǎn)出部分需要向稅務(wù)局申請并提供相應(yīng)資料,同時這么做會影響你附加稅的申報。
2020-11-28
你好,同學(xué) 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅 貸銀行存款 實際抵扣的時候,不能抵扣的部分再轉(zhuǎn)出
2024-02-20
你好,你把你當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額
2022-02-22
你就查一下你們單位免稅或者簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項,你多抵扣了增值稅沒有
2025-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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