1需要 看你電子稅務(wù)局涉稅查詢 稅種認(rèn)定 有時(shí)間要求 2,不免 計(jì)稅依據(jù)填寫所屬期內(nèi)工資合計(jì)
你好!我公司是2017年7月份成立的,現(xiàn)在要申報(bào)2019年殘保費(fèi),是不是在免征期內(nèi)呢?不用繳納對嗎?
1.殘保金,公司成立不足三年免殘保,但需要申報(bào)嗎?若申報(bào)應(yīng)按年申報(bào)還是按月? 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)公司成立幾年內(nèi)免征,如何申報(bào)
實(shí)際工作中,工會(huì)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際的工資薪金總額來申報(bào)嗎?還是零申報(bào)?或者成立公司前三年可以零申報(bào)?
請問公司成立剛滿一年需要申報(bào)殘保金嗎?政策上講的三年內(nèi)免征
公司2021年月份成立,但是去年到今年個(gè)稅零申報(bào)法人的,企業(yè)所得稅都是零申報(bào),今年要申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金年報(bào),申報(bào)表里上年在職職工工資總額怎么簽或者如何申報(bào)
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,你看一下這個(gè)殘保,是不是不用交
是的 不需要繳納的
2023.1.2才開始交,怎么交,按月,還是按年
你好 現(xiàn)在30人以內(nèi)的小微棉繳納
那就是,殘保不用申報(bào),不用繳,工會(huì)得安薪資2%交,有成立公司幾年內(nèi)減免政策嗎
你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒有這個(gè)政策。
好的,那我在確定一下,殘保連申報(bào)都不用管是吧
你好,你申報(bào)之后,0繳納就可以
我不會(huì)了,不是2023年1月申報(bào)嗎,那前面為何是2020.3所屬期
你好,你是按月還是按季度還是按年。
我是否還需要19年數(shù)據(jù),然后選30人減免。怎么申報(bào)
你之前沒有申報(bào)需要補(bǔ)上去的,填寫你的工資還有人數(shù),它自動(dòng)免的。
這個(gè)月才出來的
電子稅務(wù)局涉稅查詢稅種認(rèn)定里面,你看下按什么申報(bào)的?
殘保按月
那就是填寫三月份的人數(shù)和工資 你填寫申報(bào)表 自動(dòng)免
老師,次年12月31日,按月,我這剛一年,怎么申報(bào),申報(bào)數(shù)據(jù)要寫去年的嗎
你好這個(gè)月填寫20年二月份的就可以