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Q

老師,我公司有個客戶去年9月份開的材料發(fā)票,今年3月份才移交給我公司,這個發(fā)票我們能收 且入今年的賬嗎?還是要他們沖紅重開?

2021-03-15 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-03-15 19:37

你好 可以做的 屬于去年的成本嗎

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快賬用戶5088 追問 2021-03-15 19:41

去年做的是預(yù)付款,沒有收到發(fā)票,沒做到成本

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齊紅老師 解答 2021-03-15 19:41

你好,應(yīng)該屬于去年的嗎?你們是生產(chǎn)企業(yè)還是建筑的?

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快賬用戶5088 追問 2021-03-15 19:43

建筑的老師

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快賬用戶5088 追問 2021-03-15 19:44

應(yīng)該屬于去年的成本

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齊紅老師 解答 2021-03-15 19:44

借原材料貸預(yù)付賬款,借工程施工貸原材料, 借以前年度損益調(diào)整貸工程施工。

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你好 可以做的 屬于去年的成本嗎
2021-03-15
您好 這個情況是需要和對方溝通的。按理說應(yīng)該給您開具發(fā)票的。
2021-03-08
同學(xué)你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
如果是去年的業(yè)務(wù)就算去年的收入 借銀行存款6萬,貸應(yīng)收賬款6萬,金額紅字 新開的發(fā)票借應(yīng)收賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-05-09
你好; 去年做了費(fèi)用暫估的; 可以把發(fā)票付在憑證后面去的
2023-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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