按照合同約定的金額退給中間人就可以。
老師,我們公司做了一批單子是實際價格是8萬,收了客戶10萬,都是含稅價。稅率是13個點,現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)結(jié)束了,需要退中間人差價,應(yīng)該退多少?怎么算的?
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認(rèn)為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?
你好老師,我們現(xiàn)在有個問題就是公司老板娘名下的特斯拉已經(jīng)買了五年了, 買的時候是46萬 ,現(xiàn)在準(zhǔn)備過戶到老板(法人)名下 ,過幾個月法人又準(zhǔn)備以35萬左右轉(zhuǎn)到公司名下 ,最后會以15萬左右賣出去,老板說中間這20萬的差價要算做公司的虧損 ,請問這一進(jìn)一出的價格是要第三方評估 還是說怎么能自己定價 ,另外在這幾個環(huán)節(jié)當(dāng)中都要交些什么稅 呢
老師,我們有一輛貨車(固定資產(chǎn)),原價80萬,折舊40萬,然后我們賣了, 售價是50萬,收了客戶訂金20萬,物權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,貨車被開走使用了,當(dāng)時的賬務(wù)是這樣的(不考慮稅):①借:固定資產(chǎn)清理40 累計折舊40 貸:固定資產(chǎn)80,②借:銀行存款20,其他應(yīng)收款30,貸:固定資產(chǎn)清理50,③借:固定資產(chǎn)清理10,營業(yè)外收入10 現(xiàn)在是3個月后,因為質(zhì)量問題,貨車被退回了,我們只退了客人10萬塊。這種情況,該怎么入賬呢?
請問老師,序時賬的借貸方是不是應(yīng)該與科目余額表的借貸方是一致?
老師,公司給管理層員工開了酒店房間放松修心還有茶點招待,然后酒店給我公司開了旅游服務(wù)費,這個怎么做分錄?
內(nèi)賬和外賬做法有何區(qū)別
老師,麻煩把工資薪金和附加扣除的表格發(fā)下
第一季度的但是沒有打流水,沒有記,現(xiàn)在要怎么處理
老師,離異了,子女判給對方,做個人申報,子女教育抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在把我們一個車子以62萬元的價格賣給了個人,要怎么開票
寫增值稅期末留抵稅額退稅的說明有沒有模板?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
建筑類獨立核算的分公司,負(fù)責(zé)的項目已經(jīng)完成,發(fā)票開出,缺工程項目中安裝的機(jī)械+安裝的發(fā)票,按合同約定九月份對方才會開給我們,工程驗收是在去年的12月底,今年在第一季度工程發(fā)票已經(jīng)開完,這尾款機(jī)械+安裝的未收到并在第一季度暫估的成本費,現(xiàn)在是要等對方開票放到第一季度的憑證里面嗎?
退的金額要扣除稅費的。
等于是,我們公司扣了稅費之后,用私人賬戶轉(zhuǎn)到中間人賬戶
你好 你好? ? 要是退差額就是這些金額(100000-80000)/1.13
謝謝老師,我懂了
不客氣,問題解決,請好評。