同學(xué),你好 你可以更正申報(bào)
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表填錯(cuò)了,已經(jīng)扣稅款有影響嗎?
老師,7月個(gè)稅申報(bào)稅款已經(jīng)扣款成功,發(fā)現(xiàn)有個(gè)人工資總額多填了了30元沒(méi)有個(gè)稅產(chǎn)生,已經(jīng)扣過(guò)的稅款也不影響,我可以點(diǎn)更正申報(bào)嗎,會(huì)影響個(gè)稅的再次扣款嗎
增值稅申報(bào)表附表四填錯(cuò),主表正確,有影響嗎
外經(jīng)證反饋表上面應(yīng)補(bǔ)預(yù)繳稅款填錯(cuò)了有影響嗎
老師如果增值稅沒(méi)有申報(bào)會(huì)提示扣款嗎 已經(jīng)扣款了沒(méi)有顯示已申報(bào)有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
扣稅款了還可以更正嗎
2月份開(kāi)的票開(kāi)錯(cuò)了,3月份要沖紅,4月份退稅,還需要改嗎?
2月份開(kāi)了20萬(wàn),公戶沒(méi)有收到錢(qián),補(bǔ)充申報(bào)表我填的現(xiàn)金收入20萬(wàn),是不是應(yīng)該填未收款收入
如果不改,影響退稅嗎?
同學(xué),你好 可以,要去大廳更正申報(bào)
如果不改會(huì)影響退稅嗎?
同學(xué),你好 沒(méi)有收到客戶的錢(qián),但是填了 那客戶什么時(shí)候打錢(qián)?
2月份開(kāi)的票3月份沖紅,4月退稅,沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù),客戶不會(huì)打款來(lái)了
同學(xué),你好 那需要更正申報(bào)
如果不改會(huì)有什么影響呢?可以退稅的時(shí)候再去改嗎
退稅是電腦上退還是去稅局退
同學(xué),你好 退稅的話,3月份紅沖的時(shí)候就會(huì)退的
自動(dòng)退款嗎,還是需要申請(qǐng),怎么退稅
同學(xué),你好 不用申請(qǐng),開(kāi)紅字就可以了
開(kāi)紅字,4月份報(bào)3月份稅還需要報(bào)增值稅嗎,退稅錢(qián)退到哪去
同學(xué),你好 開(kāi)了紅字,就在申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 一般是會(huì)自動(dòng)退的,不退的話會(huì)直接抵扣下次繳納的稅款
我那個(gè)增值稅補(bǔ)充申報(bào)表不改會(huì)怎樣,有什么影響,對(duì)以后的哪些地方有影響?
同學(xué),你好 如果稅務(wù)局查賬,這會(huì)是一個(gè)疑點(diǎn),為什么沒(méi)有收到錢(qián),你會(huì)寫(xiě)收到錢(qián)
必須這個(gè)月去更正嗎,還是以后也可以更正,從網(wǎng)上可以更正嗎?
同學(xué),你好 以后更正也可以,需要去稅務(wù)局更正
好的,謝謝
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!